可以。 分錄: 報(bào)銷時(shí):借:管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 - 員工墊付 付款時(shí):借:其他應(yīng)付款 - 員工墊付 貸:銀行存款 需附合規(guī)發(fā)票,按流程審批即可。
員工墊付的費(fèi)用,通過對(duì)公賬戶報(bào)銷 直接借費(fèi)用,貸銀行存款可以嗎?不在設(shè)置什么其他應(yīng)付款-員工了可以嗎
公司承擔(dān)員工的租金費(fèi)。分錄這樣做,可以嗎? 計(jì)提: 借管理-福利 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-福利1000 員工墊付: 借應(yīng)付職工薪酬-1000 貸其他應(yīng)付款-員工1000 報(bào)銷給員工: 借其他應(yīng)付款-員工1000 貸銀行存款1000
老師,買辦公用品員工墊付的錢,并取得了發(fā)票來報(bào)銷,請(qǐng)問我直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬。分錄,管理費(fèi)用~辦公費(fèi) 貸銀行可以嗎? 還是借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)付款~張三 借:其他應(yīng)付款張三 貸銀行過渡一下其他應(yīng)付款好呢?
老師好!員工墊資買辦公用品拿票來報(bào)銷,公戶轉(zhuǎn)私戶,這種分錄怎么寫?借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 還是可以一個(gè)步驟,借:管理費(fèi)用 貸銀行存款?
老師 我想問下員工自己墊付買的辦公用品,然后直接買回來拿著發(fā)票來報(bào)銷了。我做分錄還用走下其他應(yīng)付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費(fèi)用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應(yīng)該這樣做 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-*** 借:其他應(yīng)付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金
企業(yè)開辦裝修時(shí),裝修工人的工資沒有收到發(fā)票,但是錄了長(zhǎng)期待攤銷費(fèi)用應(yīng)該如何調(diào)賬?
零基礎(chǔ)想轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì)或者會(huì)計(jì)助理,有必要把初級(jí)會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)么?還是學(xué)學(xué)零基礎(chǔ)學(xué)會(huì)計(jì)的理論,再學(xué)實(shí)操?
預(yù)付4個(gè)月廠房租金,對(duì)方開了3個(gè)月發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師請(qǐng)問一直掛在某員工名上的幾千元的差路費(fèi) 怎么樣沖掉呢
一般納稅人,有個(gè)2024年的發(fā)票在今年作廢了。在2025.3月份申報(bào)表上直接做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了稅額1933元,但是新開進(jìn)來的我到7月才認(rèn)證。 這3月份和7月份(在7月認(rèn)證)分錄咋做
老師,我想問一下裝修公司既有銷售貨物也有提供裝修服務(wù),賬務(wù)是不是要分開做,成本分開核算,稅務(wù)分開申報(bào)?
請(qǐng)問老師沒有發(fā)票的報(bào)銷款可以計(jì)入哪個(gè)往來科目呢?具體分錄是什么呢?
兩個(gè)戶是同一個(gè)法人,一個(gè)獨(dú)資企業(yè),一個(gè)個(gè)體戶,報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)是把收入合并到一起報(bào),還是得各報(bào)一次
用直線法計(jì)提折舊,有減值要減減值嗎
老師,怎么區(qū)分金融負(fù)債和非金融負(fù)債?
沒有發(fā)票,就只有一個(gè)銀行回單,回單上備注用途是 報(bào)銷
那你沒有發(fā)票的話就得調(diào)增了
可以這樣做是不?后面再調(diào)增,或者直接做 借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 銀行存款,我看了我們外面的財(cái)務(wù)就是這么做的
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
應(yīng)付工資,40000,個(gè)人社保819.26,,個(gè)稅1956.91,實(shí)發(fā)36985.75,應(yīng)付貸方有余額怎么處理
哪個(gè)科目貸方有余額?應(yīng)付職工薪酬的哪個(gè)明細(xì)科目
應(yīng)付工資貸方有余額
那你是多計(jì)提了吧 那你沖減多計(jì)提的就行
沒有多計(jì)提,按工資表計(jì)提的
工資發(fā)了,社保交了就不會(huì)有余額了哦 如果有就是多計(jì)提了
實(shí)發(fā)少了,沒有多計(jì)提
那你就再做發(fā)放的分錄,發(fā)放了
沒發(fā)了,員工離職了,后面公司還多給付了一個(gè)月的社保,也要不回了
那這個(gè)少的金額沖減那個(gè)多交的個(gè)人部分的社保 剩下的社保金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
這種收不回來的賬,做營(yíng)業(yè)外支出時(shí)摘要一般怎么寫
直接寫壞賬就可以了哦
明細(xì)科目就是壞賬損失嗎?營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失?
嗯 這樣寫就可以了