可以。 分錄: 報(bào)銷時(shí):借:管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 - 員工墊付 付款時(shí):借:其他應(yīng)付款 - 員工墊付 貸:銀行存款 需附合規(guī)發(fā)票,按流程審批即可。
員工墊付的費(fèi)用,通過對公賬戶報(bào)銷 直接借費(fèi)用,貸銀行存款可以嗎?不在設(shè)置什么其他應(yīng)付款-員工了可以嗎
公司承擔(dān)員工的租金費(fèi)。分錄這樣做,可以嗎? 計(jì)提: 借管理-福利 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-福利1000 員工墊付: 借應(yīng)付職工薪酬-1000 貸其他應(yīng)付款-員工1000 報(bào)銷給員工: 借其他應(yīng)付款-員工1000 貸銀行存款1000
老師,買辦公用品員工墊付的錢,并取得了發(fā)票來報(bào)銷,請問我直接對公轉(zhuǎn)賬。分錄,管理費(fèi)用~辦公費(fèi) 貸銀行可以嗎? 還是借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)付款~張三 借:其他應(yīng)付款張三 貸銀行過渡一下其他應(yīng)付款好呢?
老師好!員工墊資買辦公用品拿票來報(bào)銷,公戶轉(zhuǎn)私戶,這種分錄怎么寫?借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 還是可以一個(gè)步驟,借:管理費(fèi)用 貸銀行存款?
老師 我想問下員工自己墊付買的辦公用品,然后直接買回來拿著發(fā)票來報(bào)銷了。我做分錄還用走下其他應(yīng)付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費(fèi)用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應(yīng)該這樣做 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-*** 借:其他應(yīng)付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購買社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
沒有發(fā)票,就只有一個(gè)銀行回單,回單上備注用途是 報(bào)銷
那你沒有發(fā)票的話就得調(diào)增了
可以這樣做是不?后面再調(diào)增,或者直接做 借 庫存現(xiàn)金 貸 銀行存款,我看了我們外面的財(cái)務(wù)就是這么做的
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
應(yīng)付工資,40000,個(gè)人社保819.26,,個(gè)稅1956.91,實(shí)發(fā)36985.75,應(yīng)付貸方有余額怎么處理
哪個(gè)科目貸方有余額?應(yīng)付職工薪酬的哪個(gè)明細(xì)科目
應(yīng)付工資貸方有余額
那你是多計(jì)提了吧 那你沖減多計(jì)提的就行
沒有多計(jì)提,按工資表計(jì)提的
工資發(fā)了,社保交了就不會(huì)有余額了哦 如果有就是多計(jì)提了
實(shí)發(fā)少了,沒有多計(jì)提
那你就再做發(fā)放的分錄,發(fā)放了
沒發(fā)了,員工離職了,后面公司還多給付了一個(gè)月的社保,也要不回了
那這個(gè)少的金額沖減那個(gè)多交的個(gè)人部分的社保 剩下的社保金額計(jì)入營業(yè)外支出
這種收不回來的賬,做營業(yè)外支出時(shí)摘要一般怎么寫
直接寫壞賬就可以了哦
明細(xì)科目就是壞賬損失嗎?營業(yè)外支出-壞賬損失?
嗯 這樣寫就可以了