相同的稅目直接匯總申報(bào)就行
老師,我司是一般納稅人,地方稅局發(fā)了一個(gè)公告:“印花稅政策提醒:根據(jù)上級(jí)工作部署,自2022年3月起,我局對印花稅取消事前核定征收方式,請相關(guān)納稅人按規(guī)定完善《印花稅應(yīng)稅憑證登記簿》制度,據(jù)實(shí)申報(bào)印花稅?!? 我之前印花稅是按每月的采購和銷售含稅金額來申報(bào)繳納“購銷合同”的印花稅, 現(xiàn)在我還是像之前一樣按每月的采購和銷售含稅金額來申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有這個(gè)(印花稅應(yīng)稅憑證登記簿)是什么?
老師你好,請問下,我們公司是電梯銷售小規(guī)模納稅人的,3月份購銷合同都有簽,就是客戶那里我們是先開了一半的發(fā)票,供應(yīng)商那里發(fā)票4月才能拿過來,那我3月份庫存商品可以先暫估入賬嗎?不然就沒有成本了?還有就是1季度購銷合同印花稅怎么申報(bào)?銷售的發(fā)票就開了一半,我是按全額申報(bào)還是按發(fā)票一半金額申報(bào)?購入的發(fā)票沒有,我是按合同金額先申報(bào)還是等發(fā)票過來了下個(gè)月再申報(bào)印花稅
我公司印花稅不是一直都是按照實(shí)際入賬的收入,成本,增值稅進(jìn)、銷項(xiàng)稅額這4個(gè)數(shù)字合計(jì)來申報(bào)的,我公司簽訂合同的時(shí)候有做價(jià)稅分離,是不是可以就按照入賬的收入,成本的金額來申報(bào),也就是不用申報(bào)增值稅的部分,請問可以這樣申報(bào)嗎?
老師 我公司簽了裝修合同是226萬 但是還沒有完工 我可以按照完工進(jìn)度的大致金額申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有本月我還要申報(bào)實(shí)繳的印花稅,我是先申報(bào)這個(gè)合同印花稅提交后再重新申報(bào)實(shí)繳的印花?還是說在合同下面再新增一項(xiàng)呢?實(shí)繳到位的印花稅目我選擇哪個(gè)?
印花稅我們是季度申報(bào),問1:是按合同的不含稅金額嗎?問2:如果合同沒有寫明是含稅還是不含稅,那直接按合同金額? 問3:那如果4月簽了合同金額10萬,沒寫明含稅還是不含稅,5月開了一張?jiān)摵贤牟糠职l(fā)票3%稅率含稅價(jià)5萬,那我第二季度的印花稅計(jì)稅基礎(chǔ)是怎么來填?
老師好,公司買的購物卡,送客戶,發(fā)票開的預(yù)售卡,我們直接做費(fèi)用行嗎,客戶不可能用了告訴我們,我們再從預(yù)付款去調(diào)成費(fèi)用吧
老師,2月份做了無票收入,6月份把這部分開發(fā)票了,現(xiàn)在沖這部分無票收入,能把2月份交的稅費(fèi)退嗎?
您好,我想問一下,我們公司,平常采購有幾個(gè)人,除了買材料,還有其他用品,很多是沒有發(fā)票的,也包括菜市場買菜之內(nèi)的,我想問下,這個(gè)給他們報(bào)銷能不能直接從對公賬戶打到他們賬戶報(bào)銷,還有沒有發(fā)票這個(gè)問題,會(huì)計(jì)怎么入賬解決!謝謝
老師9個(gè)點(diǎn)的工程要分包出去13%和6%,請問這個(gè)6%的只能做技術(shù)分包嗎?
什么是國內(nèi)公司查冊報(bào)告?去哪里搞?
注銷公司怎么個(gè)操作,沒有開過發(fā)票,成立一年沒有啥業(yè)務(wù),有對公
老師短裙借款的金額超出了借款,剩下的錢可以利息嗎
老師,電商平臺(tái),進(jìn)項(xiàng)成本,外賬成本我可以綜合起來做嗎,還是根據(jù)單價(jià)祥細(xì)做成本?
老師,我們?nèi)ツ瓴少彽呢浳锇l(fā)生退貨,對方開來的專票已認(rèn)證,對方要開I紅字發(fā)票,我這邊要確認(rèn),在哪里確認(rèn)
企業(yè)所得稅種季末資產(chǎn)總額指的是流動(dòng)資產(chǎn)+非流動(dòng)資產(chǎn)吧,不是流動(dòng)資產(chǎn)吧
書立日期我寫6.30可以吧?
可以的,沒問題的哈