是的,7月是申報6月份發(fā)放的工資薪金
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3借:應(yīng)交稅→城建稅-3,利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅沒有金額,利潤表平了,老師,一般來,應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費-城建稅3,現(xiàn)在放在借:應(yīng)交稅費-城建稅-3,借貸不一樣都是一樣的結(jié)果,不影響是嗎?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導(dǎo)致申報提示,老師說把最后一筆城建稅修改成負(fù)數(shù),不理解,那這樣不是更不對了,麻煩解釋一下哈
老師,我們有個甲方給我們頂房子了,但是老板直接讓甲方過戶給下家,現(xiàn)在這個房子的土地用途是科教用地,,然后老板說之前甲方預(yù)交過一部分增值稅,另外一部分需要我們自己交,還說房產(chǎn)稅那些,讓我登人家系統(tǒng)繳納,還說還需要專管員解鎖啥玩意兒,我沒做過房地產(chǎn),我也不懂,啥意思呢老板,咋做 這是老板給我的一份,評估這個轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)的評估書,說看交多少稅,我按照哪個數(shù)字算呀,這個甲方頂?shù)膽?yīng)收金額是2999550.97元
老師公司交社保醫(yī)保分錄怎么寫?
代理記賬服務(wù)費應(yīng)該計入什么科目
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導(dǎo)致申報提示
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝!營業(yè)賬簿這個金額是怎么取數(shù)啊,計稅依據(jù)
老師您好,請教一下,就是我們把工程掛靠在別人單位,現(xiàn)在我們要進(jìn)行農(nóng)民工工資專戶備案,他需要施工單位和勞務(wù)公司簽訂一個合同,我們掛靠在別人公司,別人是總承包單位也是施工單位,我們就屬于干活兒和提供材料的勞務(wù)公司了,那現(xiàn)在我們和施工單位簽訂分包合同的時候,工程價款是按合同總金額簽訂還是把總價款拆開簽訂呢?(我老板下面有三個公司)。比如這個工程總價款是3000000萬,
季度財務(wù)報表之前從未沒報過,從二季度開始申報可以嗎?
企業(yè)公積金基數(shù)調(diào)整,是通過人事部做工資的時候一起調(diào)整嗎?
是不是個稅扣繳義務(wù)端申報模塊顯示的是2025年6月正常工資薪金所得?這個時間要修改嗎?
就是那個時間,不需要修改