你好,對(duì)賣(mài)方?jīng)]差別 對(duì)買(mǎi)方,如果是一般納稅人,不能抵扣進(jìn)項(xiàng),其他沒(méi)差別
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司購(gòu)買(mǎi)材料對(duì)方開(kāi)的是普通發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)材料賣(mài)出去了,我們要開(kāi)進(jìn)項(xiàng)給對(duì)方,那我是可以按照普通發(fā)票上面的金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還有,分錄要怎么樣做呢?
給小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)貨物,對(duì)方開(kāi)了普通發(fā)票,分錄怎么做??
發(fā)票內(nèi)容是勞務(wù)裝潢工時(shí)。對(duì)于購(gòu)買(mǎi)方來(lái)說(shuō)怎么做分錄啊。
供應(yīng)商開(kāi)給購(gòu)買(mǎi)方的紅字發(fā)票怎么做賬,購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)抵扣,對(duì)于銷(xiāo)售方賣(mài)得單位的,銷(xiāo)售方開(kāi)的紅字發(fā)票怎么做賬?還有房租攤銷(xiāo),預(yù)提做賬的分錄
您好老師:銷(xiāo)售方是1%普通發(fā)票,買(mǎi)賣(mài)雙方做合同時(shí)價(jià)格用這寫(xiě)明:價(jià)格20元(含稅)嗎?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3借:應(yīng)交稅→城建稅-3,利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅沒(méi)有金額,利潤(rùn)表平了,老師,一般來(lái),應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,現(xiàn)在放在借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅-3,借貸不一樣都是一樣的結(jié)果,不影響是嗎?
老師,收到廠家現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)怎么入賬
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫(xiě)
老師好,給我發(fā)一下城鎮(zhèn)土地使用稅具體政策
為什么營(yíng)業(yè)外收入在資產(chǎn)負(fù)債表中是存貨呢
老師我想問(wèn)一下個(gè)體戶第一季度增值稅和經(jīng)營(yíng)所得報(bào)錯(cuò)了要更需要先更正好了在報(bào)第二季度的稅嗎
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導(dǎo)致申報(bào)提示,老師說(shuō)把最后一筆城建稅修改成負(fù)數(shù),不理解,那這樣不是更不對(duì)了,麻煩解釋一下哈
小規(guī)模納稅人小微減免,第一季度因?yàn)樗纳嵛迦肷贉p免0.01,能在第一季度多減免0.01元嗎
老師,小規(guī)模一季度報(bào)了未開(kāi)票收入2000,二季度沒(méi)有其他收入又開(kāi)了這2000的票出去,要怎么申報(bào)
合同負(fù)債在電子稅務(wù)局里的財(cái)報(bào)填寫(xiě)在哪里
對(duì)于賣(mài)方,普通發(fā)票用不用提稅?
你好,是需要的。正常計(jì)提。
普通發(fā)票對(duì)于賣(mài)方來(lái)說(shuō),需要計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅,普通發(fā)票對(duì)于買(mǎi)方來(lái)說(shuō),不用計(jì)提增值稅,是吧?
你好,是的,就是這樣
老師,賣(mài)方提完的增值稅需要轉(zhuǎn)到哪里?
你好,這個(gè)如果要交就轉(zhuǎn)就銀行支付,如果不用交轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。