您好,
借:應(yīng)付賬款
貸:利潤(rùn)分配-未分配
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導(dǎo)致申報(bào)提示,老師說把最后一筆城建稅修改成負(fù)數(shù),不理解,那這樣不是更不對(duì)了,麻煩解釋一下哈
老師,我們有個(gè)甲方給我們頂房子了,但是老板直接讓甲方過戶給下家,現(xiàn)在這個(gè)房子的土地用途是科教用地,,然后老板說之前甲方預(yù)交過一部分增值稅,另外一部分需要我們自己交,還說房產(chǎn)稅那些,讓我登人家系統(tǒng)繳納,還說還需要專管員解鎖啥玩意兒,我沒做過房地產(chǎn),我也不懂,啥意思呢老板,咋做 這是老板給我的一份,評(píng)估這個(gè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)的評(píng)估書,說看交多少稅,我按照哪個(gè)數(shù)字算呀,這個(gè)甲方頂?shù)膽?yīng)收金額是2999550.97元
老師公司交社保醫(yī)保分錄怎么寫?
代理記賬服務(wù)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么科目
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導(dǎo)致申報(bào)提示
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝!營(yíng)業(yè)賬簿這個(gè)金額是怎么取數(shù)啊,計(jì)稅依據(jù)
老師您好,請(qǐng)教一下,就是我們把工程掛靠在別人單位,現(xiàn)在我們要進(jìn)行農(nóng)民工工資專戶備案,他需要施工單位和勞務(wù)公司簽訂一個(gè)合同,我們掛靠在別人公司,別人是總承包單位也是施工單位,我們就屬于干活兒和提供材料的勞務(wù)公司了,那現(xiàn)在我們和施工單位簽訂分包合同的時(shí)候,工程價(jià)款是按合同總金額簽訂還是把總價(jià)款拆開簽訂呢?(我老板下面有三個(gè)公司)。比如這個(gè)工程總價(jià)款是3000000萬,
季度財(cái)務(wù)報(bào)表之前從未沒報(bào)過,從二季度開始申報(bào)可以嗎?
企業(yè)公積金基數(shù)調(diào)整,是通過人事部做工資的時(shí)候一起調(diào)整嗎?
不動(dòng)產(chǎn)租金普通發(fā)票稅率是多少
不理解這個(gè)分錄
前面你暫估了是這樣做的
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款
這個(gè)成本要用利潤(rùn)分配-未分配代替