你好,生產(chǎn)辦公用的可以的稅額抵扣增值稅 金額,抵扣所得稅
一般納稅人企業(yè)收到的所有的增值稅專用發(fā)票都可以抵扣嘛?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)(查賬征收),怎么交納增值稅和個(gè)人所得稅?收到的增值稅專票,是否還可以抵扣成本,減少個(gè)稅?
一般納稅人收到6%增值稅專票可以抵扣嗎?我司13%,制造企業(yè)
一般納稅人企業(yè)收到住宿費(fèi)專票可以抵扣增值稅嗎
老師 一般納稅人二手車(chē)的那個(gè)發(fā)票可以抵扣企業(yè)所得稅,可以抵扣增值稅嗎?
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
就是科技公司,每個(gè)月開(kāi)出專票和收到專票抵扣完要繳納的增值稅就幾百塊錢(qián),這個(gè)季度所得稅怎么有8萬(wàn)多,是不是我搞錯(cuò)了啊
你看下你單位的利潤(rùn)正確嗎?
這是5月份的,麻煩老師幫我看看哪里有問(wèn)題
要六月份的要六月利潤(rùn)表
剛剛截圖截錯(cuò)了,以這兩張為準(zhǔn)
你單位的利潤(rùn)是有170多萬(wàn)嗎?
我們是代理記賬公司,根據(jù)發(fā)票做完賬結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的是這么多
那你和對(duì)方企業(yè)核對(duì)一下,你也問(wèn)一下對(duì)方收入成本是不是這些,然后費(fèi)用的發(fā)生了多少
如果按照發(fā)票來(lái)算,是開(kāi)出去的發(fā)票和收到發(fā)票的差額就是利潤(rùn),是嗎?他們每個(gè)月就幾張發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)一抵增值稅只交幾百塊錢(qián)
這個(gè)不一定,因?yàn)樗杀举M(fèi)用可以沒(méi)有發(fā)票,沒(méi)有發(fā)票的這種就暫估