你好,這個計入銷售費用-服務(wù)費。

老師,您好,政府采購委托我們公司去招標,9.1日請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責(zé)招標的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標單位的文件費共1200元,9.20日中標單位一次性轉(zhuǎn)到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費和中標費用)。 借錢出去時是借記其他應(yīng)收款還是合同履約成本,但是這個專家費是不開發(fā)票的,是我們預(yù)付出去的,到時從中標單位付款的里面扣,收到中標費時以什么方式來消賬呢, 請問9.1日,9.15日和9.20日的分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標,9.1日請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責(zé)招標的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標單位的文件費共1200元,9.20日中標單位一次性轉(zhuǎn)到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費和中標費用)。 這個專家費是不開發(fā)票的,是我們預(yù)付出去的,到時從中標單位付款的里面扣,收到中標費時以什么方式來消賬呢, 分錄如下: 9.1 借,其他應(yīng)收款 1.2 貸,銀行存款 1.2 9.15 借,主宮業(yè)務(wù)成本 1200 貸,其他應(yīng)收款 1200 9.20 借,銀行存款 8 貸,主營業(yè)務(wù)收入 6.8 貸,其他應(yīng)收款 1.2 請問9.15日的分錄是不是應(yīng)該記入主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呀,因為這些是文件費投標單位為了要投標而購買的文件,我公司是不退也不開發(fā)票的。
老師,我們是分公司,有個項目是我們總公司來投的標,但是活是我們分公司干,有個投標保證金3000元是我們付后期也會轉(zhuǎn)給招標代理公司作為服務(wù)費。這筆費用我們應(yīng)該計入什么科目,這筆款也是讓我們分公司自己承擔(dān),總公司不給付的
新接手一家幼兒園,幼兒園剛成立,還沒有建賬。 辦園許可證上寫明主辦單位是*****教育局,這應(yīng)該算是公辦幼兒園了吧?是用事業(yè)單位會計制度嗎? 這家幼兒園是*****教育局和一家公司共同出資,*****教育局撥下教育器材,購置鋼琴、空調(diào)、大型玩具、生活用品和教學(xué)用品等有白條票據(jù)。這些采購的東西幼兒園還需要做賬嗎? 出資的那家公司投入的錢計入什么科目??? 另外幼兒園收學(xué)費、伙食費、園車費如何核算? 代收的書籍費、保險費、園服床品書包等款項如何核算?
我公司是商貿(mào)公司,經(jīng)營范圍如下:電子產(chǎn)品、智能硬件、通訊設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)、計算機軟件的研發(fā)、銷售與技術(shù)服務(wù);經(jīng)營電子商務(wù)(涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營);貨物及技術(shù)進出口;第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、勞動防護用品、護理用品的批發(fā)與零售。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外)。 現(xiàn)在有個產(chǎn)品需要開模定制,我們簽訂的采購合同分別為設(shè)計費,開模費和電子標簽。我們到時候也會收到這3項進項發(fā)票。那么,我們在簽訂銷售合同的時候,也是分開3項簽訂的,開具銷項合同能否分別開具設(shè)計費,開模費和電子產(chǎn)品3個類別嗎?
老師請問結(jié)賬不包括日結(jié)嗎?
體制內(nèi)一次性補足退休人員醫(yī)保的賬務(wù)處理
想問一下,小規(guī)模納稅人,法人是外國人,1-8月有中國員工,個稅申報1-8月法人是申報非居民所得,中國員工申報綜合所得工資薪金,然后9月份中國員工離職了,9月份法人是有申報非居民所得,那9月份需要申報綜合所得的工資薪金嗎?
一家公司可以入股另一個自然人獨資有限公司嗎?如何操作?
新買的車又要開票出去,購置稅還需要再交嗎?開票出去是不是還需要再過戶?不過戶可以嗎
我們公司1月份付給A公司裝修款,但是開的的是B公司的開票,讓B公司簽個協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容就是A與B是同一家公司,這樣可以嗎,還是說11月退款給A公司,讓B公司重新打款?
色精的成品拿去調(diào)色,也就是當(dāng)原材料用,賬怎么做,原材料出庫不變,成品結(jié)轉(zhuǎn)成本需要包含這個嗎
老師,當(dāng)月的專用發(fā)票開錯了,必須要沖紅才能重開嗎,還是可以先開正確的,后面再沖紅?
你好老師,我們公司八月份抖音上賣的東西,我已經(jīng)做過收入了,然后現(xiàn)在十月份有個客戶申請開票,我這個賬戶怎么處理呀?
比方說實發(fā)9000,社保+公積金:2500,個稅扣款:120,申報個稅的應(yīng)發(fā):9000+2500+120=11620,這樣算對么