你好,這個你現在沒有勾選的話,你就計入待認證進項稅額。
剛剛和宋正老師聊天達到上限 現在怎么還可以讓那個老師回復呢
其他應付款是針對公司員工嗎?
老師,民辦幼兒園的幼兒生活費收入,需要繳納增值稅不啊
銅制分水器能出口退稅么?
老師好,我們公司是集團公司,公車在子公司,為母公司提供了服務。這種要怎么進行處理業(yè)務呀?
老師,你好!想要一份新公司法的文件?
老師?這兩個地方都是分割 為什么屠宰廠的就不免 下面的就免了?
老師,我上個月暫估的憑證,也產生收入了,月末做成本結轉嗎?6月的暫估要8月才能拿到發(fā)票。
收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,應該放什么科目???
老師好!請問現在申報小規(guī)模納稅人的4-6月份的購銷合同印花稅,金額16.83元,請問這個是否需要在6月份的賬上計提呢?還是直接記在7月份的賬上呢?謝謝老師
老師 會計分錄這樣寫嗎?借:管理費用-車輛保險費 2636.70 借:應交稅費-待認證進項稅額 115.79 貸:銀行存款 這樣做對嗎?等后期有銷售額 用到這個進項稅額勾選抵扣時做 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)115.79 貸:應交稅費-待認證進項稅額 對嗎?
你好對的,你的憑證沒問題。
老師 那么我做 應交稅費-待認證進項稅額 科目余額表之前留存是674.80,那么我 這次科目余額表 應交稅費這個欄次怎么填寫?
你好,這個就是應交稅費,在報表上體現為負數
老師 我的意思 因為計入 待認證 我的余額表 本期發(fā)生額 應交稅費科目 借方填寫115.79 對嗎?這樣期末余額是674.80+115.79=790.59
你好,你沒有抵扣的話就是這樣子。
只是增加了能夠抵扣的金額,就是你說的這樣做。
我稅務局增值稅報表留底是674.80 如果是674.80+115.79=790.59 賬表不一致
這種賬表不一致可以嗎?
你好,你是因為沒有認證,所以不一致是嗎
是的 老師 做待認證的話還需要在稅務系統(tǒng) 勾選嗎?
你好,不需要認證。這個是正常的。不用擔心。
那么余額表體現是790.59,稅務局留底是674.80 沒問題是吧
你好,是的,沒問題的。