你好,確認(rèn)系統(tǒng)中輸入數(shù)據(jù)都是你給的數(shù)據(jù)吧
老師我們是一家以吃喝玩樂為一體的綜合性商業(yè)體系的 我想咨詢一下賬務(wù)處理框架設(shè)計 再就是所有商戶的收入統(tǒng)一收銀 扣費(fèi)用在結(jié)算給對方 再就是賣商鋪收入租金 還有幫投資者把商鋪租出去 給投資者返租金 這些在稅務(wù)方面要注意什么?關(guān)于給投資者返租金的個稅問題怎么處理?
老師,我們銷售材料,用的進(jìn)銷存系統(tǒng)。問一下結(jié)轉(zhuǎn)成本的事。正常情況下,我們當(dāng)月銷售,按出庫的累計庫存就可以結(jié)轉(zhuǎn),但現(xiàn)在涉及有一部分開了票,有一部分還未開票,還有一部分不開票,我這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?~~我是想按開發(fā)票對應(yīng)的來結(jié)轉(zhuǎn)成本,但太多了,也剔不出來,假如我按出庫一起結(jié)轉(zhuǎn),會不會有啥問題
老師您好,我問一下,就是我們公司有一些小時工,然后有的月份發(fā)工資,有的月份不發(fā),給他們報個稅是按照正常工資薪金所得來報的,沒有工資的月份就將人員狀態(tài)改為非正常狀態(tài),輸入離職日期,有工資的月份再調(diào)回來,這樣是不是個稅系統(tǒng)就不能統(tǒng)計她的累計收入了,但是減除費(fèi)用還是每個月在累計,這樣他就不用交個稅,匯算清繳的時候會不會有問題,如果這個小時候離職了,后面匯算清繳多退少補(bǔ)是要我們?nèi)パa(bǔ)么還是?還是說我的設(shè)置有問題所以系統(tǒng)才沒有累計他的收入呢?盼回復(fù)
老師 我們公司是做美團(tuán)優(yōu)選的,公司有兩個老板,我們每月是由美團(tuán)系統(tǒng)上結(jié)算 還要上傳員工工資 最后打進(jìn)我們公司的金額就是結(jié)算金額-員工工資之后剩下的金額,現(xiàn)在我們上傳的員工工資金額大于結(jié)算金額,超出的部分由我們公司充錢進(jìn)系統(tǒng),系統(tǒng)最后再發(fā)工資,老師你幫我看下我的分錄對不對,另外還有一個問題 就是由公司充進(jìn)系統(tǒng)的錢 這個錢是不是不應(yīng)該算在利潤里,應(yīng)該由兩個老板來承擔(dān)?(我做的內(nèi)賬)(我們這個月系統(tǒng)結(jié)算款6萬,工資7萬,需要我們充值1萬后系統(tǒng)才能發(fā)工資) 借:應(yīng)收賬款-美團(tuán) 6萬 貸:主營收6萬 借:銷售費(fèi)用- 工資 7萬 貸:應(yīng)收賬款-美團(tuán) 7萬 借:應(yīng)收賬款-美團(tuán) 1萬 貸:銀行存款 1萬
老師好,請問下,關(guān)于預(yù)付出去的款項,針對于核銷發(fā)票可以提供下解決方案嗎?我們是做企業(yè)培訓(xùn)的,有很多的代理商,一個月兩次結(jié)算款會付過去,但有些代理商開的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的,就很多不對應(yīng),加上我們現(xiàn)在上了新的財稅軟件,原來是有個手工的表,出納每天登記對公付的公司款項,再人為的手工去核銷,現(xiàn)在就是在想有沒有比較節(jié)省時間的方法,怎么去核銷,因為上了系統(tǒng)后,出納也不需要手工登記日記賬了對接了銀企直連,直接看軟件里的日記賬就行,主要是長期以往,到底還有多少發(fā)票沒回來,這個就不是很精準(zhǔn)的數(shù)了,賬我們一般是跨月做完,但發(fā)票是實時有時會收到的,希望老師可以給點(diǎn)思路,感謝
打不開網(wǎng)頁,就看不到直播!
本月盤盈入庫單的單價,取上個月期末的單價,這樣合理嗎?
這個稅務(wù)跟工商備案的主行業(yè)不太一樣是怎么回事
客戶預(yù)付款,要求先開票,應(yīng)該怎么開
老師請問應(yīng)付賬上貸方余額1萬元。請問這個是什么意思?對方還差不差我們發(fā)票
這個車子應(yīng)該是沒有銷項票的帶牌車
哪些企業(yè)需要的證這個
2、如果某位注冊會計師與X公司之間存在下列( )情況,在采取適當(dāng)措施之前,不能參與X公司財務(wù)報表的審計業(yè)務(wù)。 A.持有X公司發(fā)行的股票,但市值不足300元 這A是不是不對,項目組成員在被審計單位擁有直接經(jīng)濟(jì)利益,無論金額是否重大,也沒有防范措施消除或降低影響?yīng)毩⑿缘乃绞菃幔?/p>
退還工資是沖管理費(fèi)用還是應(yīng)付職工薪酬
這一家是個體查賬,我看稅費(fèi)種認(rèn)定信息里也許需要申報經(jīng)營所得,但是為什么點(diǎn)不起啊,是灰色的
是的工資是不變的一年都是這些
你好,我算出的還是700多的,你有系統(tǒng)申報截圖嗎,方便發(fā)下我看看差在什么地方?
這個就是借圖
你好,圖片上圈起的位置少填數(shù)42000,把這個數(shù)加上
老師這個是名稱是:累計準(zhǔn)予扣除的捐贈額填不上啊
截圖看的不很清楚,就是專項附加扣扣有42000你填在什么地方
應(yīng)該填在圖片上畫圈的前一行的位置
沒有地方填、就是
老師沒有地方填啊
你上月專項附加扣除是不是加在累計扣除金額上,這個應(yīng)該是加在這
上個月是222..97
同學(xué),有四行數(shù)據(jù),分別是127278,免稅收入30000,累計減除費(fèi)用42000,累計扣除19867.96,你這樣填