有兩種處理方式: 更正申報:登錄電子稅務(wù)局,找到增值稅申報更正功能,撤銷或直接更正已申報報表,剔除 2024 年發(fā)票數(shù)據(jù),重新填寫正確申報,調(diào)整多抵進項。 下月調(diào)整:本月對 2024 年發(fā)票進項做轉(zhuǎn)出(借成本 / 費用 貸應(yīng)交稅費 - 進項稅額轉(zhuǎn)出 ),成本費用做以前年度損益調(diào)整沖回;下月申報時,進項轉(zhuǎn)出填負數(shù)加回,同時填入 2024 年發(fā)票進項抵扣,企業(yè)所得稅同步調(diào)整 。
請問小規(guī)模納稅人無票收入申報時候填在什么地方?
老師,我二年沒有工作了,請問一下,現(xiàn)在個體戶跟小規(guī)模納稅人有什么優(yōu)惠政策和改變的地方嗎
建筑分公司是小規(guī)模幫建筑總公司一般納稅人支付貨款。然后總公司出了一個讓分公司支付貨款的委托書。然后合同也是總公司的。讓供應(yīng)商開百分之十三專票給總公司這樣有問題嗎?購進的電纜
我們是做電商的,客戶購買用了賒銷。 然后我們做賬就先確認收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù) 第二個月的時候,客戶說要開票,我們開票了。這個賬務(wù)需要調(diào)整嗎? 我們是小微企業(yè)。
336000是含稅13,不含稅金額多少
我分析得對嗎?老師,麻煩會的老師詳細說一下。
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!是不是稅務(wù)局現(xiàn)在可以查詢所有的發(fā)票,即使是以前很早年度的比如2022或者以前的就算是稅控盤開具的發(fā)票電子稅務(wù)局都可以查詢到是吧
老師,如果公司股東的股權(quán)要轉(zhuǎn)讓給別人,要交個人所得稅20%嗎
季度所得稅更正申報會產(chǎn)生預(yù)警嗎
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝零星采購幾千元內(nèi)可以不需要合同是吧,有沒有相關(guān)文件參考的啊
那老師這個月增值稅再無法勾選了是吧?
嗯 這個就無法勾選了
那這個月更正申報的話,已經(jīng)無法重新勾選進項了,之前我已經(jīng)勾選了2024年發(fā)票的,如果填附表3時填寫的金額與勾選的不一致會有問題嗎?
你看看一般可以回退到對應(yīng)的所屬期勾選
啥意思沒懂老師?
就是回退到對應(yīng)的所屬期勾選
之前的已經(jīng)申報了,怎么回退到屬期勾選,請老師指教?
未確認簽名:如果還沒有在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺中進行確認簽名,那么可以直接登錄電子稅務(wù)局,進入相關(guān)的發(fā)票勾選模塊,找到已勾選的發(fā)票,取消勾選操作,然后重新進行統(tǒng)計,統(tǒng)計完成后再進行簽名即可。 已確認簽名但未申報:若已經(jīng)完成了確認簽名,但是還沒有辦理納稅申報,這種情況下,同樣登錄電子稅務(wù)局,在申報期內(nèi),找到對應(yīng)的勾選統(tǒng)計功能,先撤銷勾選統(tǒng)計,之后就可以重新去完成勾選、統(tǒng)計以及確認等一系列操作。 已申報且符合回退條件:要是在申報期內(nèi)已經(jīng)完成了申報,那么需要滿足特定條件才能夠回退。條件包括上一屬期撤銷申報或征期截止日第二天平臺未接收到已申報結(jié)果切換稅款所屬期到下期的;平臺從征管獲取到的需要回退的稅款所屬期申報結(jié)果為 “未申報” 等。當符合這些條件時,登錄電子稅務(wù)局,找到增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺的入口并進入,在其首頁通常會有 “回退稅款所屬期” 的按鈕,點擊該按鈕,按照系統(tǒng)提示進行操作,即可實現(xiàn)稅款所屬期的回退?;赝撕?,再去撤銷勾選統(tǒng)計,重新進行勾選、確認等操作就行。
老師已經(jīng)申報增值稅了,現(xiàn)在作廢申報,也沒法回退了?,F(xiàn)在我最好的辦法是什么? 請指點實際操作方法
那沒有好辦法 只能用之前勾選的進項
那就這么報掉,下月轉(zhuǎn)出嗎? 成本下月進以前年度損益調(diào)整嗎?
同學你好 對的 是這樣的