那個(gè)自行申報(bào)沒(méi)法通過(guò),需要去大廳
小規(guī)模納稅人,沒(méi)開(kāi)機(jī)發(fā)票,但是實(shí)際發(fā)現(xiàn)100萬(wàn)的收入,增值稅申報(bào)表主表里1和3是不是都需要填數(shù)呀
老師 請(qǐng)教下 小規(guī)模納稅人 季度未超過(guò)30萬(wàn) 有開(kāi)票收入 有未開(kāi)票收入 收入數(shù)相應(yīng)的填在增值稅申報(bào)表哪個(gè)欄次
老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)超過(guò)了30萬(wàn),其中有開(kāi)票收入49,無(wú)票收入5,我填了減免稅申報(bào)表,申報(bào)時(shí)顯示比對(duì)不通過(guò)
老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)超過(guò)了30萬(wàn),其中有開(kāi)票收入49,無(wú)票收入5,我填了減免稅申報(bào)表,申報(bào)時(shí)顯示比對(duì)不通過(guò)
老師,未開(kāi)票收入在上期已經(jīng)申報(bào)增值稅(季度未超30萬(wàn)已免),上期未開(kāi)票的在本期又開(kāi)票了,本季度收入超過(guò)30萬(wàn)了,小規(guī)模增值稅申報(bào)表里面沒(méi)有負(fù)數(shù)填列這一欄,(按開(kāi)票金額報(bào)本月收入大于實(shí)際收入,按實(shí)際收入這部分稅又沒(méi)有繳到),該怎么申報(bào)?
發(fā)現(xiàn)第一季度所得稅申報(bào)表的季初和季末資產(chǎn)數(shù)錯(cuò)誤,還有辦法改嗎
公司給員工購(gòu)買(mǎi)粽子做集體福利交個(gè)稅嗎
老師,一般納稅人出口退稅,運(yùn)費(fèi)開(kāi)普票會(huì)影響采購(gòu)貨物進(jìn)項(xiàng)稅退稅嗎
老師您好,本期專(zhuān)票抵扣5份,不符合條件進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2份,本期裝訂抵扣憑證時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的發(fā)票要一起裝訂還是只裝訂3份?
日核算成本怎么算的呢,老師
老師您好,我想問(wèn)下就是我現(xiàn)在報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,然后利潤(rùn)總額、本年利潤(rùn)的數(shù)字,本期數(shù)字要比本年數(shù)字的金額要大,這樣合適不老師
其他應(yīng)付款掛多久都沒(méi)關(guān)系嗎,一個(gè)人幫公司付了罰款,但公司沒(méi)業(yè)務(wù)沒(méi)收入,也沒(méi)公戶(hù),不知道什么時(shí)候經(jīng)營(yíng)
老師:公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),但還有已發(fā)送業(yè)務(wù)還沒(méi)有算賬結(jié)算。這個(gè)有沒(méi)有其他辦法處理不影響注銷(xiāo)。我想著能不能到時(shí)用別人公司去結(jié)算這筆業(yè)務(wù),可以嗎?
老師,我們供應(yīng)商有個(gè)票開(kāi)多了噸位,我需要進(jìn)項(xiàng)不能紅沖,可不可以就在這個(gè)月紅沖多余的?不全部紅沖?
老師,某機(jī)器配件是配套在機(jī)器上的,但也可以單獨(dú)采購(gòu),現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題是這樣,采購(gòu)機(jī)器配有配件,只體現(xiàn)機(jī)器的價(jià)格,但現(xiàn)在配件又拿去單獨(dú)售賣(mài)了,后面再單獨(dú)采購(gòu)配件回來(lái),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在配件的成本價(jià)該怎么算?