把13個點材料發(fā)票直接開給甲方劃算

老師我想問下,我們公司掛靠到人家做建筑的,我們給人家開出去的材料專票是13個點,掛靠公司開出去的發(fā)票是9個點。另外我們開給她們的勞務專票是3個點,現在掛靠方說我們還要補6個點的稅,這種合理嗎
老師好。我們公司給甲掛靠公司的甲方開了10萬的票,9個點。然后現在收到款要將錢打給甲,公司要求扣除我們的開票稅金后余額打給你甲,要求甲公司給我們公司開對應金額的發(fā)票,甲準備給我們開13個點的材料票。所得稅和附加稅金額算出來了,請問怎么將這2個稅金折算成13點讓對方給我們開票
掛靠了一個公司,扣除了相應的掛靠費用。開具的材料發(fā)票。我們也給了相應的材料進項票。但是他們只給退8個點的稅款。為啥不是13個點。我們開的也是13個點的。
現在有一個建筑施工項目,我是掛靠方,有一個材料麻料,現在如果用自己的商貿公司3個點給施工單位開3個點專票,但是現在被掛靠方要我們開13個點的專票,如果我們到外面找13個點的專票的供應商,供應商只收取我們8個點的票,哪一種比較劃算
一個建筑施工,現場需要麻料,我是掛靠方,現老板讓開3個點專票麻料給被掛靠方,那么只能抵3個點,如果現在找一個13個點的供應商開專票,我們只需要出8個點,可以抵13個點,那是開13個點劃算還是3個點劃算
老師,8月份做了暫估入庫同時結轉了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經入賬了作為固定資產,一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現當時沒有申報,那現在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產品,沒有發(fā)票。買B產品的時候把A產品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
為啥 咋劃算
還有勞務費發(fā)票3個點的專票呢
甲方可進項抵扣的就會多,交的增值稅就會少,甚至不用交
我們給他們開是開九個點發(fā)票 這樣我們也有收入了 然后我們再拿來抵扣 還不如直接開給他們對吧
是的,但要事前溝通好