不用,不用改科目,這是沒問題的
老師您好,我這邊一家公司之前都是0申報,現(xiàn)在有幾千元管理費用,想問一下,負責(zé)這邊只填寫在其它應(yīng)付款就好是不是,資產(chǎn)負債表資產(chǎn)這邊怎么填寫,不平
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負債表中會反映填列到負債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負數(shù)填列在負債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師你好,個人獨自企業(yè)向有限公司借款,公司那邊的會計科目是借:其他應(yīng)收款,應(yīng)收利息,貸:銀行存款,而我方是直接計借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,利息另外在做科目借:財務(wù)費用,貸:應(yīng)付利息,出現(xiàn)了兩邊的請他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款的余額不一致,個人獨自企業(yè)現(xiàn)在要怎么處理呢
公司籌建期只有費用,工資和其他應(yīng)付款,這個月要季報,財務(wù)報表那有數(shù)據(jù)的只有負債和所有者權(quán)益那一欄資產(chǎn)那一欄沒數(shù),報不過去,應(yīng)該是資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益 所以說要做一個借款的,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù),比如其他應(yīng)付款是3萬,管理費用是2萬,應(yīng)付職工薪酬是2萬,那資產(chǎn)那邊借庫存現(xiàn)金多少,貸其他應(yīng)付款多少就能過去呢
老師我和其他公司掛往來款 計提 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 然后我要沖銷 借管理費用 -負數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負數(shù) 掛往來 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬 老師這樣對嗎,這樣我的應(yīng)付職工薪酬會有余額嗎
我們租賃公司給地質(zhì)局租車出野外,還提供駕駛員。駕駛員保險我公司出錢發(fā)票卻要寫地質(zhì)局,這部分支出該怎么處理。
老板微信把要發(fā)的工資轉(zhuǎn)給院長,讓院長一個一個微信發(fā)給員工,請問這個憑證要怎么做。票據(jù)要哪些
老師好,建筑公司收到自己項目的成本票借:工程施工-合同成本-xx項目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額貸:應(yīng)付賬款 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本-工程施工成本-xx項目貸:工程施工-合同成本-xx項目 可以,這么處理嗎?
想問下就是我租了一個辦公樓,然后有兩間租給別人,我公司可以開房租發(fā)票嗎?還是直接房東開
老師,我們老板是買了一塊地,在A公司名下,然后又注冊了一個公司,又劃了一部分地方給了新注冊的B公司,一個月租賃3萬,那我們作為B公司也就是租賃方,需要繳納哪些稅,怎么做分錄?
股東退休了,他的工資可以稅前扣除么?
請問收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費,怎么申報增值稅?
現(xiàn)代服務(wù)類目,6%的收入填增值稅申報表里應(yīng)稅勞務(wù)銷售額對嗎?
想問下就是我是外貿(mào)公司,注冊地址一個,經(jīng)營地址一個,然后開票只開注冊地址,現(xiàn)在稅務(wù)叫我補經(jīng)營地址發(fā)票,退稅局這種情況怎么處理
跟合作商對賬,需要讓對方提供什么數(shù)據(jù)資料?
但是資產(chǎn)負債表不平呀?
未分配利潤也是負數(shù)
最下面一欄資產(chǎn)合計那里為0,負債和所有者權(quán)益為負數(shù)就不平呀?
其他應(yīng)付款是正數(shù),未分配利潤是負數(shù),合計是0