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老師,如果當(dāng)期所得稅和印花稅計(jì)提的不對,已經(jīng)結(jié)賬了下期怎么補(bǔ)計(jì)提?分錄是什么?

2025-07-07 21:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-07 21:11

借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
印花稅不用計(jì)提的

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快賬用戶4973 追問 2025-07-07 21:21

這個月少計(jì)提了,下個月補(bǔ)計(jì)提的分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-07-07 21:21

借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)

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借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
印花稅不用計(jì)提的
2025-07-07
你行所得稅的需要,這個是去年的嘛,借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 印花稅的,直接借稅金給附加貸銀行 他不用計(jì)提。
2024-02-01
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅/印花稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅/印花稅 貸:銀行存款
2024-08-02
您好 少計(jì)提了 做補(bǔ)計(jì)提的分錄就好了啊 金額就是少計(jì)提的金額
2021-07-09
你好,這個不要緊,下次再沖計(jì)提就可以,不影響,
2021-07-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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