同學(xué),你好 可以先暫估成本
老師您好,收到一張酒水發(fā)票一萬(wàn)多可以直接計(jì)入福利費(fèi)里嗎我們員工很多作為日常聚餐消耗用的
我司一般納稅人,幾個(gè)月沒(méi)開(kāi)發(fā)票,打稅收憑證能打嗎?
老師,公司開(kāi)立保函,讓擔(dān)保公司開(kāi)的擔(dān)保費(fèi)能開(kāi)專票抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師好:想咨詢下,****協(xié)會(huì)會(huì)員會(huì)費(fèi),這個(gè)一般入賬計(jì)入管理費(fèi)-會(huì)議費(fèi),流程按照會(huì)議費(fèi)處理嗎?另外,會(huì)計(jì)科目沒(méi)有會(huì)費(fèi),還能計(jì)入什么科目?
用友Nc結(jié)轉(zhuǎn)損益之前要不要先審核記賬
你好老師,小規(guī)模設(shè)備安裝公司,合同是租賃合同,內(nèi)容包括車位的租賃安裝拆除,是開(kāi)租賃發(fā)票還是開(kāi)安裝發(fā)票
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,因?yàn)榫频甑淖儔浩鳑](méi)有弄好,電費(fèi)是交給另一個(gè)單位,但是實(shí)際使用是酒店,這種情況怎么賬務(wù)處理才是合法合規(guī)的呢
老師您好請(qǐng)問(wèn),一般納稅人:本月增值稅3000但是留底稅額5000那么這個(gè)月做收入的分錄,還要做增值稅轉(zhuǎn)出的分錄嗎?
老師你好企業(yè)所得稅報(bào)送時(shí)有個(gè)上年在職職工工資總額我是填上年六月末的還是12月末的
老師公司這第三季度我計(jì)提企稅是3343.42,等我結(jié)賬報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表后,企稅報(bào)表顯示彌補(bǔ)虧損了一部分,企稅最后要交2704.02,那我都計(jì)提了,下月做賬,交企稅2704.02跟我計(jì)提的3343.42中間差額咋做分錄呢
怎樣做分錄呢老師 如果是材料 做暫估是不是借原材 貸應(yīng)付賬款 但是應(yīng)付賬款又不想脫離實(shí)際 還可以暫估什么成本呢老師
同學(xué),你好 是的,分錄對(duì)的 還可以暫估費(fèi)用
還可以暫估哪些方面的費(fèi)用老師我都想不出了 即使暫估的話如果后期不來(lái)發(fā)票是不是這個(gè)也就一直掛著了
同學(xué),你好 不是,如果次年匯算清繳沒(méi)有來(lái)發(fā)票,需要納稅調(diào)整
調(diào)低成本 調(diào)高利潤(rùn)是嗎老師
同學(xué),你好 嗯嗯,是的