你好,是的。這個系統(tǒng)會提示風(fēng)險的。
老師我們是軟件企業(yè),我們公司下面有好多個體戶都是核定征收的,但是綁著我們公司扣一些個稅和增值稅等,個體戶不能自己扣稅,我看之前會計都把這些稅做在了勞務(wù)成本,做完后就結(jié)轉(zhuǎn)到了主營成本,之后收到退回來的稅就又沖勞務(wù)成本,導(dǎo)致勞務(wù)成本是負數(shù),這樣又進入到存貨,導(dǎo)致存貨金額是負數(shù)
上月份有收入沒有成本,交了所得稅。本月有成本無收入。利潤表上也是負數(shù)。但所得稅是零而不是負數(shù)。像這種當(dāng)月開票,次月才取得成本發(fā)票的賬務(wù)該如何處理,才能保證成本可以抵應(yīng)納稅所得額?
你好老師,請問我之前入賬把應(yīng)付賬款入到主營業(yè)務(wù)成本里面了,以后可能都不會開票,一是導(dǎo)致成本大于收入,二是如果紅沖的話,沒有開票,我們的成本會是負數(shù),請問這個要怎么操作呢?
老師,小規(guī)模納稅人,就22年有一些業(yè)務(wù),22年暫估了成本,今年才取得進項發(fā)票,然后沖紅暫估,但是今年沒有銷項所以主營業(yè)務(wù)收入是0,之前成本多暫估了導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本是負數(shù),主營業(yè)務(wù)成本是負數(shù)怎么調(diào)整啊
老師,小規(guī)模納稅人,就22年有一些業(yè)務(wù),22年暫估了成本,今年5月份才取得進項發(fā)票,5月份沖紅暫估,但是沒有銷項所以主營業(yè)務(wù)收入是0,之前成本多暫估了導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本是負數(shù),主營業(yè)務(wù)成本是負數(shù)怎么調(diào)整呢
老師您好,收到一張酒水發(fā)票一萬多可以直接計入福利費里嗎我們員工很多作為日常聚餐消耗用的
我司一般納稅人,幾個月沒開發(fā)票,打稅收憑證能打嗎?
老師,公司開立保函,讓擔(dān)保公司開的擔(dān)保費能開專票抵扣進項嗎?
老師好:想咨詢下,****協(xié)會會員會費,這個一般入賬計入管理費-會議費,流程按照會議費處理嗎?另外,會計科目沒有會費,還能計入什么科目?
用友Nc結(jié)轉(zhuǎn)損益之前要不要先審核記賬
你好老師,小規(guī)模設(shè)備安裝公司,合同是租賃合同,內(nèi)容包括車位的租賃安裝拆除,是開租賃發(fā)票還是開安裝發(fā)票
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,因為酒店的變壓器沒有弄好,電費是交給另一個單位,但是實際使用是酒店,這種情況怎么賬務(wù)處理才是合法合規(guī)的呢
老師您好請問,一般納稅人:本月增值稅3000但是留底稅額5000那么這個月做收入的分錄,還要做增值稅轉(zhuǎn)出的分錄嗎?
老師你好企業(yè)所得稅報送時有個上年在職職工工資總額我是填上年六月末的還是12月末的
老師公司這第三季度我計提企稅是3343.42,等我結(jié)賬報完財務(wù)報表后,企稅報表顯示彌補虧損了一部分,企稅最后要交2704.02,那我都計提了,下月做賬,交企稅2704.02跟我計提的3343.42中間差額咋做分錄呢