你要補交6420的所得稅,就是那樣子的

老師,就是20年4季度報所得稅時相當于利潤多申報了248元,后面做年度匯算清繳的時候又是按照正常金額來報的,季報和年報就有248元的差額,這種情況需要去更正20年4季度的所得稅嗎
老師,第四季度 稅報了,只是不需要交所得稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022年忘記結轉本年利潤到未分配利潤了,可以更正報表嗎?
請問老師2023年1月申報過2022年4季度的所得稅了,然后2月又調賬了,利潤少了100元,請問我是需要更正申報4季度的所得稅嗎,還是不更正,到匯算清繳的時候按照正確的申報???
老師好:更正2022年四季度的企業(yè)所得稅季度申報表,有什么風險嗎?主要是年末,報表的資產(chǎn)總額和資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額不一致。謝謝
老師,今年第一季度的財務報表已經(jīng)申報,結果發(fā)現(xiàn)去年第四季度的財務報表“利潤表”中業(yè)務招待費少了幾千塊錢,但不影響利潤總額,需要更正申報嗎?
老師發(fā)票開的單位是。報關單是個和千克可以嗎?還是必須重開
公司買的洗衣機專票建議抵扣嗎
總賬記賬憑證填制有問題(不涉及固定資產(chǎn)模塊),反結賬時固定資產(chǎn)模塊不用反結對嗎?
老師,咨詢個問題,有個餐飲公司a承包給第三方b餐飲公司,然后利潤分成,b公司給a開服務費發(fā)票,這個分成和服務費怎么做賬,a公司
報關整套資料用的美金,我收匯直接從第三方支付公司結匯成人民幣提現(xiàn)到公司人民幣國內對公賬戶可以嗎
老師,請問新成立的個體工商戶,自動核定的稅種沒有印花稅,是不是就不用申報這個稅,也沒有風險了
老師,公司排氣風管安裝計入什么費用
老師,客戶先打款10400元,后發(fā)貨10296元,錯吧差額104元,也計入到收入里,現(xiàn)在客戶打款10000元,得發(fā)貨10104元,104的差額我怎么調
小會計準備調整未分配利潤后需要更正年報嗎,去年的報銷有漏記的。今年補錄。
老師,請問一下有一個員工當月沒有工資,是否需要0申報,還是不申報也可以呢