您好,不可以,現(xiàn)在稅務(wù)局還在查2023年印花稅,沒有查到我們,查到就是補(bǔ)滯納金,這個(gè)比印花稅的金額還要大
你好,我公司是代理記賬公司,現(xiàn)在給湖北帝康公司做賬,這里有個(gè)完稅憑證分錄怎么做? 我自己理解的是簽訂合同雙方都交。 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅 因?yàn)槲沂切氯?,問了我們?huì)計(jì),她說不用交,因?yàn)檫@上面說了納稅人名稱是陳俠,相當(dāng)于沒用的票。 對(duì)不
老師請(qǐng)問一下,專管員打電話過來說我公司從去年成立到現(xiàn)在沒有交印花稅,我公司是物流公司,專管員說現(xiàn)在不核定印花稅,就是讓我們商量著來交的,然后我補(bǔ)交了2019年的印花稅有滯納金,今年的還沒有交過,不想交滯納金,我能不能把前幾月的合同印花稅全部在這個(gè)月申報(bào)呀?
請(qǐng)問下老師,雖然說印花稅是按合同總額來交稅的,但是實(shí)際工作當(dāng)中,合同管理并沒有那么規(guī)范,而且其實(shí)也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問題就是公司能不能以每個(gè)月的開票金額也就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的銷售收入跟每個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去交業(yè)務(wù)上的購(gòu)銷合同的印花稅呢?
我想問一下哈你,比如說我像我自己在那兒上課,然后呢,我這也是屬于上一節(jié)課,拿一節(jié)課錢,然后這一個(gè)月呢,反正說收入能在一萬多以上,那我又沒有說交個(gè)稅呀,沒有這樣一個(gè)問題呀。或者是說我之前從來沒有交過,但是說我之后成立公司之后,我怕銀行的查我的賬戶,發(fā)現(xiàn)我的流水好像是就是嗯,超過個(gè)稅的那個(gè)起征點(diǎn)了,他是不是會(huì)就是對(duì)我進(jìn)行強(qiáng)制征收呢?
我公司有十一輛車都是在保險(xiǎn)公司交過交強(qiáng)險(xiǎn)并且代繳車船稅了的,但是稅務(wù)局說我們沒交,現(xiàn)在導(dǎo)致公司產(chǎn)生了很多滯納金,問保險(xiǎn)公司是不是沒對(duì)接稅務(wù)局,她們說不可能會(huì)有這種情況,那接下來我該怎么辦
老師法人可以報(bào)個(gè)稅嗎?
你好老師,我們收到一張購(gòu)買計(jì)算機(jī)主機(jī)的發(fā)票開的0稅率,可以做賬嗎
請(qǐng)問老師報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表出紅色啥情況?前會(huì)計(jì)為啥成本為負(fù)數(shù)?
以前年度的實(shí)收資本 老板投資失敗需要轉(zhuǎn)入以前年度損益怎么做分錄
老師,稅務(wù)出現(xiàn)企業(yè)所得稅罰款未做調(diào)整,這個(gè)需要找專管員嗎
老師,補(bǔ)繳的去年的增值稅和企業(yè)所得稅都入什么科目啊
4月份計(jì)提工資,5月份發(fā)放4月份工資,5月份計(jì)提工資,4月份發(fā)放5月份工資,6月份計(jì)提工資,請(qǐng)問7月份申報(bào)企業(yè)所得稅需要把6月份的發(fā)放工資做上去嗎?
老師,營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅是按實(shí)收資本來交稅嗎?
租賃合同需要交印花稅嗎
哪位老師知道,電子稅務(wù)局在哪里可以稅務(wù)授權(quán)?操作流程詳細(xì)說下,然后法人就可以看到我們交了多少稅,
這樣呀,采購(gòu)、銷售合同都要交印花稅吧?還有,公司找個(gè)人借款的合同,也是要交印花稅的吧,是公司交嗎?個(gè)人還要交嗎?
您好,是的,個(gè)人借的沒有利息吧,我們賬上也不體現(xiàn)短期借款,不交 合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報(bào),如果沒有分開就是按含稅來申報(bào),不過這是書上寫的,工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報(bào)的,因?yàn)槎悇?wù)不來看我們合同的,就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報(bào)表來比對(duì)的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計(jì)%2B原材料或庫(kù)存商品借方累計(jì),保險(xiǎn)合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-保險(xiǎn)費(fèi)取數(shù),租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-租賃費(fèi)取數(shù) 財(cái)稅〔2019〕13號(hào)規(guī)定,個(gè)人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征印花稅(不含證券交易印花稅)。個(gè)人書立的動(dòng)產(chǎn)買賣合同免印花稅。根據(jù)《中華人民共和國(guó)印花稅法》(中華人民共和國(guó)主席令第八十九號(hào))《印花稅稅目稅率表》中買賣合同備注中明確動(dòng)產(chǎn)買賣合同(不包括個(gè)人書立的動(dòng)產(chǎn)買賣合同) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅按次申報(bào): 電子稅務(wù)局【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【按期應(yīng)申報(bào)】,然后選擇【財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)】。 ?在稅源采集頁面-【申報(bào)】-【稅源采集】, 在界面左上角點(diǎn)擊【按次申報(bào)】。 點(diǎn)擊右側(cè)的【新增按次申報(bào)稅源】等