您好,那你的意思是把開票額做大嗎
打個比方工程款是66萬!稅金5.5個點是3.63萬,總包讓我們開票66+3.63=69.63萬!但是我們找的勞務(wù)公司按開票額69.63萬,收5.5個點!稅金是3.83萬元,總包給了3.63萬稅金!而勞務(wù)要我們3.83萬稅金!這里是總包少給了還是勞務(wù)多要了?開的是普票!
收到代開勞務(wù)增值稅發(fā)票和完稅證明怎么做分錄,稅點公司負(fù)擔(dān),前期先是借勞務(wù)費用貸銀行,個稅
好,老師問下,我是建筑工地,現(xiàn)在勞務(wù)公司工人工資由總包方代發(fā),這塊代發(fā)都有工資表給到總包方,這塊代發(fā)工資金額勞務(wù)公司還需要再開3個點的發(fā)票給總包方嗎?
老師中午好,讓其他公司給我們來裝修發(fā)票,想把開票的稅點加到開票金額里去,這個要怎么做呢?
老師 ,假如包工頭不愿意開發(fā)票,不想承擔(dān)那個稅點,那么這個稅點我們公司承擔(dān)的話如何處理,比如勞務(wù)票3000,稅點100,那讓包工頭開3100的發(fā)票,我們付給他3100元,但是這個好像不對呀,付給他3100元,他開3100元稅點不是又要高些了么
老板私車公用月租金1000元,已經(jīng)并入工資申報個稅,不開發(fā)票可以嗎?
請問下,這種情況是啥意思?怎么處理?
請問,個體戶定期定額戶,增值稅怎么計算?個稅怎么計算?
勞務(wù)人員比較多的話可以用含稅金額申報個稅嗎?這樣就會多扣個稅可以嗎
一季度申報的70萬收入,二季度紅沖了發(fā)票,導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營公司 一般納稅人,請問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會計分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進來一張普通飛機票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價稅合計金額的9%算進項稅?
我月底計提工資時, 借方:銷售費用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個人部分) 貸方,應(yīng)交稅費—個人所得稅 繳納個稅時 借方:應(yīng)交稅費—個人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對的嗎,計提的時候不用體現(xiàn)計提個人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報個稅,7月還可以申報嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開、租金未收、應(yīng)該在什么時候確認(rèn)收入?
比何開票金額 稅后是10萬,這個稅前的怎么算。
那這樣的話,稅后金額除以(1-稅率)就是稅前的
按經(jīng)營所得開勞務(wù)費這個都交什么稅,
有增值稅,個稅,印花稅
這我樣我們這么算稅前金額啊,比如開10萬勞務(wù)費,稅前金額多少
這個不確定,因為要看稅務(wù)核定征收
增1%,附加稅按規(guī)定算,個稅1.5%,開始10萬的話,稅前怎么算
老師這個應(yīng)該怎么稅,
那你10萬×1.5就是這個個稅的金額。
增值稅就是正常1%,然后用這個增值稅的金額再乘以附加稅率。
無語了 啊
怎么了,是不理解計算內(nèi)容還是?