您好,和公司一樣的,在電子稅務(wù)局里面申報(bào)
個(gè)體工商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)所得在自然人扣繳客戶(hù)端的哪項(xiàng)里面申報(bào)
個(gè)體工商戶(hù)怎么報(bào)稅???是在個(gè)人所得稅的客戶(hù)端報(bào)經(jīng)營(yíng)所得嗎?
個(gè)體戶(hù)要進(jìn)行個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),點(diǎn)擊就進(jìn)了自然人繳費(fèi)客戶(hù)端,這個(gè)在哪申報(bào)。
個(gè)稅除了客戶(hù)端在哪里還能申報(bào)
非定期定額的個(gè)體工商戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得在哪里申報(bào)個(gè)人所得稅?自然人稅收系統(tǒng)扣繳客戶(hù)端里面嗎?哪個(gè)模塊啊。?
網(wǎng)上核銷(xiāo)外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬(wàn),我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫(xiě)左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬(wàn),我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時(shí)候,只是計(jì)提了工資,編制分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個(gè)稅,但是我只是申報(bào)了,沒(méi)有在分錄里面體現(xiàn)出要交個(gè)稅來(lái),現(xiàn)在我在做6月份的賬的時(shí)候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計(jì)提個(gè)稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 我這樣把5月份的個(gè)稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問(wèn)一下:我們平時(shí)不發(fā)工資,員工要用錢(qián)都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時(shí)按工資表申報(bào)個(gè)稅。那年底發(fā)工資時(shí)個(gè)稅如何申報(bào)。要繳納個(gè)稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎
雙2/3是什么意思 解釋一下吧
公司收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),需要開(kāi)發(fā)票對(duì)嗎
老師:新公司怎樣設(shè)置科目
經(jīng)營(yíng)所得和代扣代繳在個(gè)稅端以外,為什么定期定額也要申報(bào)
不用,這個(gè)由稅務(wù)局統(tǒng)一申報(bào)的,只有查賬征收的自已申報(bào)
這個(gè)就是定期定額的
這個(gè)你不申報(bào),稅務(wù)局也會(huì)統(tǒng)一申報(bào)的