你好,那個(gè)不需交印花稅的
我公司只有國內(nèi)貿(mào)易,貿(mào)易代理??梢蚤_倉儲服務(wù)的發(fā)票 嗎?
發(fā)票開的,現(xiàn)代服務(wù)-信息服務(wù)費(fèi),交印花稅嗎?
老師好,開票大類是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)和電信服務(wù),需要交印花稅嗎
老師,交印花稅主要是看開發(fā)票的大類嗎,旅游服務(wù)*代辦簽證費(fèi),經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代理服務(wù)費(fèi),經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代理運(yùn)費(fèi),是都不用交印花稅吧
老師,物業(yè)管理公司開的物業(yè)管理服務(wù)發(fā)票要交印花稅嗎?
老師:甲建筑公司給乙公司開具15萬發(fā)票,還要承擔(dān)15萬的10%的費(fèi)用,這個(gè)稅金也讓甲公司承擔(dān)。那么開始金額是不是:15萬+(15萬+15萬*10%)*9%。這樣算對嗎?
老師晚上好,個(gè)體工商戶第二季度共銷售322777.11,增值稅,以及附加稅怎么核算呢
7月5號今天晚上沒有直播課嗎
網(wǎng)上核銷外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時(shí)候,只是計(jì)提了工資,編制分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個(gè)稅,但是我只是申報(bào)了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個(gè)稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時(shí)候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計(jì)提個(gè)稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 我這樣把5月份的個(gè)稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時(shí)不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時(shí)按工資表申報(bào)個(gè)稅。那年底發(fā)工資時(shí)個(gè)稅如何申報(bào)。要繳納個(gè)稅嗎?
老師好,請問利潤表上主營業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎
好的,謝謝老師!
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