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老師,現(xiàn)金往來上和總賬上不一樣,怎么調(diào)整

2025-07-04 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-04 12:32

您好,這個要查明原因,是什么原因不一樣,然后把多做的沖了就可以

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快賬用戶1045 追問 2025-07-04 12:34

這個是接代賬的賬時,他的一個賬做錯了,我這邊給調(diào)整了,就沖了現(xiàn)金,但是往來沒有做

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齊紅老師 解答 2025-07-04 12:35

他這個錯的賬是怎么做的了?

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快賬用戶1045 追問 2025-07-04 12:36

期初是用的他3月份的,但是我4月份給調(diào)了

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快賬用戶1045 追問 2025-07-04 12:37

一個客戶的的違約金,他做的現(xiàn)金,該是營業(yè)外支出得

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齊紅老師 解答 2025-07-04 12:38

你要看下他是哪筆分錄做錯了,然后把錯的紅沖掉

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齊紅老師 解答 2025-07-04 12:38

違約金這個他是怎么做分錄的

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快賬用戶1045 追問 2025-07-04 12:42

他做的 庫存現(xiàn)金貸應收這個客戶

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快賬用戶1045 追問 2025-07-04 12:43

我是相反沖了一下,又做一個營業(yè)外支出,貸方應收這個客戶的

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快賬用戶1045 追問 2025-07-04 12:43

現(xiàn)金就多出來了

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齊紅老師 解答 2025-07-04 12:45

先把他錯的做相反分錄
借:應收賬款
貸:庫存現(xiàn)金
然后再做
借:營業(yè)外支出
貸:庫存現(xiàn)金

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快賬用戶1045 追問 2025-07-04 12:46

嗯嗯,我做錯了

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齊紅老師 解答 2025-07-04 12:54

按我這樣做就對上了

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快賬用戶1045 追問 2025-07-04 13:56

老師我給你說錯了,再發(fā)起個問題你回答吧

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齊紅老師 解答 2025-07-04 14:08

沒事,不發(fā)也可以的,直接在這里說

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2021-12-12
你好,需要查明現(xiàn)金對不上的原因,才知道該如何調(diào)整的?
2021-01-31
同學,你好,這個可以直接對沖一下 兩個科目直接結轉(zhuǎn)過來,如你應收賬款甲借方有3萬 應付賬款貸方有2萬 借應付賬款2 貸應收賬款2 這樣就只剩應收賬款的1萬借方了
2020-11-19
你好 您看下您調(diào)整那是向上調(diào)整還是向下調(diào)整 給看下您調(diào)整你的截圖把 不同軟件的設置有所不同
2021-05-25
你好這個能查到具體原因嗎
2023-10-20
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