對(duì)的,是的,都可以報(bào)銷。

1.上海市圖途旅游服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年1月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)提供旅游服務(wù),取得含稅收入155.53萬(wàn)元,全額開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。其中門(mén)票費(fèi)、住宿餐飲、交通費(fèi)支出共計(jì)92.70萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票。(2)由于自然條件達(dá)不到景區(qū)開(kāi)放要求,部分行程取消,退回游客1.03萬(wàn)元并開(kāi)具紅字增值稅普通發(fā)票。(3)提供旅客運(yùn)輸服務(wù),取得不含稅收入50萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。(4)出租店鋪,取得含稅租金收入31.50萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。(5)購(gòu)進(jìn)礦泉水120箱,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為0.20萬(wàn)元。(6)因管理不善丟失一批礦泉水,賬面成本為0.09萬(wàn)元;(7)支付稅控專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)0.028萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票。應(yīng)稅行為扣除項(xiàng)目無(wú)期初余額,根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫(xiě)下表,要求寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程。項(xiàng)目服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)(單位:元)(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)其中:稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額(二)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)其中:稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額本期應(yīng)納稅額本期應(yīng)
1.上海市圖途旅游服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年1月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)提供旅游服務(wù),取得含稅收入155.53萬(wàn)元,全額開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。其中門(mén)票費(fèi)、住宿餐飲、交通費(fèi)支出共計(jì)92.70萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票。(2)由于自然條件達(dá)不到景區(qū)開(kāi)放要求,部分行程取消,退回游客1.03萬(wàn)元并開(kāi)具紅字增值稅普通發(fā)票。(3)提供旅客運(yùn)輸服務(wù),取得不含稅收入50萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。(4)出租店鋪,取得含稅租金收入31.50萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。(5)購(gòu)進(jìn)礦泉水120箱,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為0.20萬(wàn)元。(6)因管理不善丟失一批礦泉水,賬面成本為0.09萬(wàn)元;(7)支付稅控專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)0.028萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票。應(yīng)稅行為扣除項(xiàng)目無(wú)期初余額,根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫(xiě)下表,要求寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程。項(xiàng)目服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)(單位:元)(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)其中:稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額(二)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)其中:稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額本期應(yīng)納稅額本期應(yīng)
1)采用分期收款方式銷售家居用品一批,價(jià)稅合計(jì)3390萬(wàn)元,按照合同約定4月份內(nèi)位于市區(qū)的某商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年4月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:收款80%,截止到4月30日未收到約定款項(xiàng)。(2)轉(zhuǎn)讓位于本市區(qū)自建商鋪一棟,取得含稅銷售額2289萬(wàn)元。該商鋪建于2015年。企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)征增值稅。(3)獲得國(guó)債利息收入50萬(wàn)元。(4)購(gòu)買(mǎi)辦公用品一批,取得增值稅普通發(fā)票注明金額6萬(wàn)元、稅額0.78萬(wàn)元。(5)購(gòu)買(mǎi)燃油載貨汽車】輛自用,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,支付含稅款項(xiàng)33.9萬(wàn)元。該載貨汽車的整備質(zhì)量為11噸。(6)進(jìn)口服裝一批,關(guān)稅完稅價(jià)格為2000萬(wàn)元,該批服裝已報(bào)關(guān),取得海關(guān)開(kāi)具的進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)。(7)員工因公境內(nèi)出差,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計(jì)2.18萬(wàn)元。(8)上月購(gòu)進(jìn)的一批化妝品因管理不善毀損,該批化妝品的進(jìn)項(xiàng)稅額2.08萬(wàn)元已在上期申報(bào)抵扣。(其他相關(guān)資料:進(jìn)口服裝的關(guān)稅稅率為15%,載貨汽車車船稅年稅額60元/噸,員工與企業(yè)簽訂了勞動(dòng)
5、綜合案例:旅游公司(小規(guī)模)納稅申報(bào)上海市圖途旅游服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2020年1月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)提供旅游服務(wù),取得含稅收入155.53萬(wàn)元,全額開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。其中門(mén)票費(fèi)、住宿餐飲、交通費(fèi)支出共計(jì)92.70萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票。(2)由于自然條件達(dá)不到景區(qū)開(kāi)放要求,部分形成取消,退回游客1.03萬(wàn)元并開(kāi)具紅字增值稅普通發(fā)票。(3)提供旅客運(yùn)輸服務(wù),取得不含稅收入50萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。(4)出租店鋪,取得含稅租金收入31.50萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。(5)購(gòu)進(jìn)礦泉水120箱,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為0.20萬(wàn)元。(6)因管理不善丟失一批礦泉水,賬面成本為0.09萬(wàn)元;(7)支付稅控專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)0.028萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票。寫(xiě)出相應(yīng)的銷售額和銷項(xiàng)稅額,謝謝老師,好評(píng)
5、綜合案例:旅游公司(小規(guī)模)納稅申報(bào)上海市圖途旅游服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2020年1月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)提供旅游服務(wù),取得含稅收入155.53萬(wàn)元,全額開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。其中門(mén)票費(fèi)、住宿餐飲、交通費(fèi)支出共計(jì)92.70萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票。(2)由于自然條件達(dá)不到景區(qū)開(kāi)放要求,部分形成取消,退回游客1.03萬(wàn)元并開(kāi)具紅字增值稅普通發(fā)票。(3)提供旅客運(yùn)輸服務(wù),取得不含稅收入50萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。(4)出租店鋪,取得含稅租金收入31.50萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。(5)購(gòu)進(jìn)礦泉水120箱,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為0.20萬(wàn)元。(6)因管理不善丟失一批礦泉水,賬面成本為0.09萬(wàn)元;(7)支付稅控專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)0.028萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票。根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫(xiě)銷售額和銷項(xiàng)稅額
老師,我還是沒(méi)懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒(méi)有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來(lái)都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒(méi)申請(qǐng)工資,詢問(wèn)此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤(rùn)滑脂為什么開(kāi)不出來(lái)
老師,公司成立2個(gè)月購(gòu)買(mǎi)材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來(lái)說(shuō)不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車場(chǎng) 注冊(cè)資金原是100萬(wàn)現(xiàn)在要減資成10萬(wàn)元怎么寫(xiě)公司章程 都需要什么
老師你好,我們是直播公司,做抖音和快手,現(xiàn)在是用小規(guī)模來(lái)避稅,但是從來(lái)沒(méi)有報(bào)送過(guò)數(shù)據(jù),一直是零申報(bào),現(xiàn)在要怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)一下最新規(guī)定嗯,捐贈(zèng)視同銷售捐贈(zèng)和免稅。免銷項(xiàng)稅分別有哪些?幫我歸類一下,可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)商店買(mǎi)的大米可以開(kāi)票抵扣增值稅嗎


那我們財(cái)務(wù)經(jīng)理非要說(shuō)不能報(bào)銷,說(shuō)審計(jì)會(huì)提出,哎
什么原因?哪里有問(wèn)題?
說(shuō)是什么開(kāi)具旅游服務(wù)不合適,我說(shuō)我們財(cái)務(wù)開(kāi)支辦法沒(méi)有列明,而且這個(gè)是出差實(shí)際發(fā)生的必要支出,那我是主管人家是經(jīng)理,只能聽(tīng)他的
人家旅游公司開(kāi)不了其他的,就只能開(kāi)這個(gè)。實(shí)際你們也是去的景區(qū)。他的意思是怕不好扣除。
就是怕企業(yè)所得稅前不好扣除,其實(shí)這種可以稅前扣除,就算不能扣除,員工也可以報(bào)銷,我們財(cái)務(wù)調(diào)整,沒(méi)有讓出差的必要開(kāi)支因不能稅前扣除讓員工自費(fèi)的道理
不好扣除,但是實(shí)際發(fā)生了,企業(yè)也得給人家報(bào)銷,你不好扣除就不給報(bào)銷了,那讓誰(shuí)去出差?
你不報(bào)銷,我們?nèi)コ霾罡墒裁矗孔约耗缅X(qián)賠錢(qián),倒貼還得。
現(xiàn)在員工不就是這樣認(rèn)為的,謝謝,我還以為我的處理有問(wèn)題,咨詢下專業(yè)老師
處理沒(méi)有問(wèn)題,是你們單位內(nèi)部或者是你單位老板認(rèn)為的有問(wèn)題。