發(fā)票開具 需先判斷國家補貼款的性質(zhì)。若與銷售貨物、勞務(wù)等的收入或數(shù)量直接掛鉤,屬于增值稅應(yīng)稅收入,應(yīng)按規(guī)定開具增值稅發(fā)票,可填寫與第一次銷售相關(guān)的商品或服務(wù)名稱,數(shù)量通常可不填,準確填寫金額、稅率等信息;若不掛鉤,則不屬于應(yīng)稅收入,可開具不征稅發(fā)票,選擇對應(yīng)的不征稅項目編碼,稅率欄顯示 “不征稅”,填寫好補貼金額等內(nèi)容。 會計處理 不能直接將補貼款確認為貨物收入,也無需調(diào)整庫存。若補貼屬于政府補助,需根據(jù)相關(guān)會計準則,判斷是與資產(chǎn)相關(guān)還是與收益相關(guān),再進行相應(yīng)處理,如計入遞延收益并分期轉(zhuǎn)入損益等;若不屬于政府補助,而是作為商品對價的組成部分,則應(yīng)調(diào)整之前確認的收入金額
老師,你好! 給同一公司的同一筆收入開了2次專票,本來之前開的一張票應(yīng)該收回來沖紅的,但是第二次開具的時候,發(fā)票還沒有拿回來,后來對方回復(fù)之前的票弄掉了,這種情況怎么處理呢? 我可以現(xiàn)在沒有拿到票的情況下,把第一張發(fā)票沖紅嗎?這樣會不會完成我這個月這個稅率是負數(shù),還要退稅呢?
通過第三方平臺(甲)實現(xiàn)的銷售貨款是第三方平臺收取,然后一個月跟我們結(jié)算一次?,F(xiàn)在需要我們直接開票給客戶(乙),那我們這邊怎么入賬。是否可以直接做賬 借:應(yīng)收帳款—甲 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—銷項稅額, 但是發(fā)票開的卻是乙 這樣的話 帳跟票 就 不一致了。 辛苦老師能夠解答一下了!
老師,我們是新媒體公司,有個客戶需要我們給他好幾個業(yè)務(wù),其中有一個做流量投放,我們做不了,就轉(zhuǎn)包給其他供應(yīng)商,但流量投放具體不知道到底要用好多,所以比如客戶先打100w給我們公司,但我們根據(jù)實際投放情況,比如第一次給供應(yīng)商先打10萬,第二次根據(jù)預(yù)估又打10萬。這種情況的話,我們收到的100w什么時候確認收入呢?是收到的時候算到計入收入全額報稅?還是可以按照實際消耗多少再開多少發(fā)票?報稅也按消耗來?
請問老師,供貨商給我們開票分了2個月2次開,第一次不是按實際送貨數(shù)量開的,隨便開了個數(shù)量金額,兩次開的金額之和做了一個結(jié)算單,這個結(jié)算單的數(shù)量金額和實際供貨相符,這種可以嗎。供貨商是因為自己成本多了需要再開點收入票就先開了一部分給我們。
我司在某電商平臺開網(wǎng)店,此電商平臺以下簡稱A公司,我司與A達成合作協(xié)議,一年需要完成1000萬的業(yè)績,因為需要給到此電商平臺對應(yīng)金額的扣點費用,并不是直接轉(zhuǎn)錢給A,然后直接從電商平臺確認收貨后的訂單金額中扣除1000萬的2個點作為我司與其合作的費用,由于實際達不到這么大的業(yè)績量,需要做一些數(shù)據(jù)沖銷量,就存在訂單確認收貨后退款,因電商店鋪訂單資金只能提現(xiàn)到公司對公賬戶,因為金額較大,筆數(shù)較多,這樣的業(yè)務(wù)比較頻繁,針對這樣的訂單退款,誰付款從我司對公賬戶退款給誰,不能確認收入,可以這樣操作嗎?
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項目清理完,負債項目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費,垃圾裝修清運費等,商鋪租賃,商鋪電費什么都是計入主營業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會計,物業(yè)費,垃圾清運費,商鋪租金計入主營業(yè)務(wù)收入,商鋪電費,其他收入計入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學(xué)校實操好像沒有,不知道去哪個行業(yè)做會計,現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學(xué)校實操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報申報有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計工作交接要交接哪些?