你好,這個(gè)在稅務(wù)局給你強(qiáng)制做一般納稅人之前你都還可以按照一個(gè)點(diǎn),不過你也可以主動(dòng)去申請(qǐng),比如說從8月份開始做一般納稅人。
你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年7月開票490萬,8月如果再開了300多萬,請(qǐng)問是什么時(shí)候轉(zhuǎn)成一般納稅人,是不是等我小規(guī)模季度申報(bào)完了再申請(qǐng)?那我9月份開票還能按照小規(guī)模納稅人開票嗎
我們2020年第四季度開票超過500萬了,然后我12月份申請(qǐng)為一般納稅人,但是好像稅局還沒有給我同意申請(qǐng),這樣的話我現(xiàn)在開票是按照一般納稅人的稅點(diǎn)的開還是1個(gè)點(diǎn)的開
老師請(qǐng)問,我們目前是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,十二月準(zhǔn)備開一千二百萬的發(fā)票,那么我們應(yīng)該在開票之前升為一般納稅人還是開了發(fā)票再升呢?還有這個(gè)兩千萬是按照一個(gè)點(diǎn)還是九個(gè)點(diǎn)開票呢?
本單位之前是小規(guī)模,然后超出500萬了,8月份說要變成一般納稅人,說7月還是按小規(guī)模政策。然后我申請(qǐng)的時(shí)候是選擇次月的1號(hào),就是9月份。現(xiàn)在問題來了,稅管員說我8月開始變成一般納稅人,但是我問升級(jí)的那個(gè)操作員,說納9月算一般納稅人。問題是我這個(gè)月又要開票,我現(xiàn)在去開票系統(tǒng)里開票沒有13個(gè)點(diǎn)的。這又是怎么回事。麻煩老師解答一下,
老師,公司為小規(guī)模納稅人,本月(6月)開具發(fā)票超額度了,下個(gè)月是不是就需要升級(jí)為一般納稅人了?我想問在下一個(gè)月進(jìn)行季度申報(bào)所得稅的時(shí)候是不是還是按照小規(guī)模申報(bào)?成為一般納稅人是從七月份開始的?
商業(yè)企業(yè)庫存商品過期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?
老師,怎么這個(gè)征期出來這個(gè)表了?我以前不記得有啊,咋回事???是之前填表填錯(cuò)哪里?觸碰哪里了么?
A老板剛注冊(cè)好一公司B,現(xiàn)需要購進(jìn)一批電腦,A老板名下的另外一個(gè)公司C支付的貨款,屬于C公司投入的,這樣合理嗎?有什么問題不?
老師去年是去稅務(wù)局當(dāng)場(chǎng)辦理交稅嗎
老師 采購材料的運(yùn)費(fèi)怎么入賬?
老師,商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營范圍有外墻保溫材料銷售及安裝,那么可以開建筑服務(wù)類發(fā)票嗎
第三季度的企業(yè)所得稅事項(xiàng)1,是填第三季度累計(jì)數(shù),還是填1至3季度的累計(jì)數(shù)?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模的企業(yè)所得稅這月有變動(dòng),營業(yè)外收入,要求跟增值稅表的第18行和19行累計(jì)數(shù)之和一致,之前我沒有把減免的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,補(bǔ)了個(gè)憑證,借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸記營業(yè)外收入后一致了,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額不對(duì)了,怎么調(diào)整啊
為員工購買的安全意外險(xiǎn)放入什么科目里面
小規(guī)模每個(gè)月的開票額度有多少
但是六月份已經(jīng)超了,七月份不是就得自己申請(qǐng)呢嗎?
在沒有申請(qǐng)之前是不是可以按照一個(gè)點(diǎn)開?
你好,是的,你可以申請(qǐng)一下。 你如果等稅務(wù)局的話,他如果認(rèn)定你從7月份開始,你就算開了一個(gè)點(diǎn),到時(shí)候也還是得要按13個(gè)點(diǎn)交稅。
那我提交認(rèn)定后,還有什么一系列的后續(xù)工作需要我操作呢?
你好,這個(gè)沒有其他的,你等稅務(wù)局審核通過之后,你以后拿到的進(jìn)項(xiàng)就可以做進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵扣。
那我如果升級(jí)一般納稅人后只開具了普票,也是需要取得專票來抵扣進(jìn)項(xiàng)是吧?
你好,是的。否則稅費(fèi)比較高。
那如果取得的普票的話,做成本就行是吧?一般納稅人無論開具專票普票都需要取得專票抵扣?
你好,是的,就是這樣子的。你說的是對(duì)的。