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預付款計提少了,怎么補計提

2025-07-03 18:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-03 18:06

你好,你正常計提的時候如何做的分錄?

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快賬用戶1923 追問 2025-07-03 18:07

預付款, 貸銀行存款

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快賬用戶1923 追問 2025-07-03 18:07

現(xiàn)在不能設計銀行存款,

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快賬用戶1923 追問 2025-07-03 18:07

貸方寫什么科目

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齊紅老師 解答 2025-07-03 18:07

你好,你現(xiàn)在實際沒有支付,不需要做分錄。

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快賬用戶1923 追問 2025-07-03 18:08

不是的,我沒有做預付款這筆,漏了,現(xiàn)在怎么補上去

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快賬用戶1923 追問 2025-07-03 18:08

當時支付的時候沒有做進去

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齊紅老師 解答 2025-07-03 18:10

你好,你實際對公支付了是嗎

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快賬用戶1923 追問 2025-07-03 18:10

是的呢了

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齊紅老師 解答 2025-07-03 18:12

你好,你可以借預付賬款,貸銀行存款就可以了

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快賬用戶1923 追問 2025-07-03 18:15

那這樣子的話,豈不是我的銀行對不上?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 18:15

你好,你不是之前付了沒有記賬嗎 補充入了之后,才能對得上呀。 你支付的時候,銀行有入賬?好

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快賬用戶1923 追問 2025-07-03 18:18

我當時對的時候是銀行對不上,然后呢,我把那個備用金又減少了,然后又是為了銀行能對得上

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快賬用戶1923 追問 2025-07-03 18:18

所以現(xiàn)在就是這種情況

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齊紅老師 解答 2025-07-03 18:19

你好,那你就是備用金錯了?,F(xiàn)在要調(diào)回來。

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2020-11-13
做這個負數(shù)分錄就可以了。
2021-11-22
您好,十月按照少計提的直接補題提就行
2023-10-24
學員朋友您好,借:以前年度損益調(diào)整- X 科目,貸:預付賬款,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用
2023-05-26
同學你好 借管理費用 貸應付職工薪酬
2021-03-05
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