你好嗯,重新開的。你可以重新抵扣。
老師,我有一張7月份的增票進(jìn)項(xiàng)不抵扣的,7月份賬做了,但是因?yàn)楦沐e(cuò)了沒勾選,我在8?認(rèn)證時(shí)勾選了進(jìn)項(xiàng)不抵扣。還有,在8月份做賬的不抵扣發(fā)票,因?yàn)榭村e(cuò)在7月就做了進(jìn)項(xiàng)不抵扣勾選。這樣會(huì)不會(huì)有問題?
2020年8月份對(duì)方開了一張進(jìn)項(xiàng)票給我們,9月份的時(shí)候紅沖了這張進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在這個(gè)月我在勾選平臺(tái)還是能看到這張正數(shù)的發(fā)票,我可以直接勾選認(rèn)證嗎
你好..比如我7月認(rèn)證了一張6月份的發(fā)票..我認(rèn)證完對(duì)方紅沖了..等于我進(jìn)項(xiàng)就轉(zhuǎn)出了一張..8月份認(rèn)證7月份發(fā)票的時(shí)候他有給我重新開了一張..(7月份時(shí)候開的) 我的分錄應(yīng)該怎么做.. 他紅沖了..我應(yīng)該怎么做分錄
老師,上個(gè)月供應(yīng)商開了發(fā)票,6月份已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣了5月份的進(jìn)項(xiàng)稅額。6月份在做5月份賬務(wù)處理時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,但是增值稅已經(jīng)抵扣了。 請(qǐng)問在發(fā)票紅沖、重開以及賬務(wù)處理、勾選認(rèn)證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?
1、我是一般納稅人 2、7月份認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,(認(rèn)證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,對(duì)方需要重新開具一張新的給我。我需要補(bǔ)稅嗎 ,退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發(fā)票了,對(duì)方7月份又重新開了一張。 沖紅的進(jìn)項(xiàng),6月份交的稅?和7月份需要認(rèn)證的怎么抵? 收到新補(bǔ)的發(fā)票,還需要繼續(xù)認(rèn)證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?
老師你好,公司有實(shí)繳100萬(wàn)的情況下,原股東A退出新股東B接手,做賬上由實(shí)收資本-A變?yōu)閷?shí)收資本-B嗎?
之前已經(jīng)發(fā)票用票需求申請(qǐng)已經(jīng)通過了,為什么還是顯示未核定數(shù)電發(fā)票票種
你好老師,現(xiàn)在公司注冊(cè)資金是實(shí)繳制的,一個(gè)公司注冊(cè)資金是200萬(wàn),一個(gè)股東實(shí)繳了10萬(wàn)元,就開始營(yíng)業(yè)了,做賬是按照實(shí)繳的做分錄,還是按照注冊(cè)資金做分錄?
計(jì)提所得稅費(fèi)用的分錄和繳納的時(shí)候的分錄分別怎么寫
個(gè)體戶可以以自己銀行卡進(jìn)行收款嗎
老師好,請(qǐng)問銀行承兌匯票,貼現(xiàn)會(huì)產(chǎn)生什么費(fèi)用 ?
老師,什么情況下提取盈余公積呀?
老師,我們和公司A簽訂合同總價(jià)25000元,客戶要求發(fā)票開給兩家公司,分別開12500,這個(gè)需要重新簽訂合同?還是可以出具情況說明直接開給兩家公司,怎么來操作比較合理
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用,是寫在哪個(gè)賬薄
今年收到的今年開具的費(fèi)用發(fā)票,業(yè)務(wù)屬于以前年度的,以前年度沒有暫估,這個(gè)要計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目可以嗎