你好你是一般納稅人,是嗎?
老師你好,民辦非業(yè)務(wù)活動表,籌資費用是1,現(xiàn)金流量表里的籌資費用是不是也得是1
老師,我第一季度企業(yè)所得稅沒有計提,直接繳費了,我第二季度可以補計提嗎??這個沒有影響吧
山西大同什么時候可以復(fù)核
前財務(wù)建立了三套賬,我現(xiàn)在要整理為一套賬,應(yīng)該怎么做
前財務(wù)建立了三套賬,我現(xiàn)在要整理為一套賬,應(yīng)該怎么做
個體戶開了一個糧店。有從開業(yè)到現(xiàn)在所有進貨的金額,有銷售營業(yè)額,沒有建賬的情況下,怎么知道盈虧?
沖銷暫估成本分錄是這樣寫嗎?借,應(yīng)付賬款_,暫估,貸,主營業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)付職工薪酬_福利費,貸應(yīng)付職工薪酬_福利費
老師,請問下,我們公司的汽車貼膜,4200收到了普票,怎么做賬?
未開票收入與已開票收入合并超過30萬元如何申報稅
轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話我這張票可以認證抵扣了是不
是的,老師? 借銷? 貸? 待認證? ? 貸? 未交? 是這樣的嗎?
你好,你可以這樣。 只是按照現(xiàn)在的會計制度,并沒有要求這樣做。
那應(yīng)該怎么做啊
你好,不用結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項 你只看你實際本月要交多少稅? 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅