你好,可以相互沖減了這個(gè)
老師你好,我們是景區(qū),就是有一個(gè)單位去年打了一筆錢30000到我們公司,當(dāng)時(shí)備注的補(bǔ)助然后我直接計(jì)入營業(yè)外收入了,這個(gè)月老板說這30000是該單位存在我們賬戶要買農(nóng)產(chǎn)品的錢,已經(jīng)從公司賬戶打還給對方了,接著對方因?yàn)橘I了我們公司產(chǎn)品馬上又打了一筆20000貨款到賬,這個(gè)要分別怎么入賬呀?我之前做錯(cuò)的賬怎么調(diào)呢?
公司老板跟另外一個(gè)股東合股,經(jīng)過商量兩家公司的股東協(xié)議共用我們的展廳;當(dāng)時(shí)我們展廳裝修花了30萬,已經(jīng)全部攤銷完畢,新公司承擔(dān)10萬元的裝修款就可以共用展廳;最后就是新公司是不會(huì)把這10萬元以實(shí)物的形式給付我們公司的,他們經(jīng)過協(xié)議把這10萬元的裝修款轉(zhuǎn)為我們公司對新公司的投資款就可以了,兩個(gè)疑問,這個(gè)新公司應(yīng)付的十萬裝修款如何做分錄,是沖減我原公司的裝修費(fèi)還是怎么處理?轉(zhuǎn)為投資款如何做分錄,麻煩老師說一下具體分錄
各位老師救救孩子吧,我公司之前開展了一個(gè)研發(fā)的項(xiàng)目,然后從另外一個(gè)公司請了技術(shù)服務(wù)咨詢,對方說開票開研發(fā)和技術(shù)服務(wù)費(fèi),款項(xiàng)我支付給了對方,未收票,是計(jì)入借預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款,貸銀行存款,收到票后怎么做分錄,是借研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出,貸:應(yīng)付或預(yù)付?還是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本
車展搭建管理費(fèi)1到5或者6萬不等,10萬以下,對方只能個(gè)人打款給公司,我們這邊必須開發(fā)票,這種行嗎,有什么好的辦法,2是現(xiàn)場搭建費(fèi)可能有一些現(xiàn)金支出的,對方也是個(gè)人付款,幾千,我們得給對方開發(fā)票,這個(gè)是不是可以打款給法人,法人存現(xiàn),然后現(xiàn)金支付,還是也是個(gè)人打款給公司,然后開票
車展搭建管理費(fèi)1到5或者6萬不等,10萬以下,對方只能個(gè)人打款給公司,我們這邊必須開發(fā)票,這種行嗎,有什么好的辦法,2是現(xiàn)場搭建費(fèi)可能有一些現(xiàn)金支出的,對方也是個(gè)人付款,幾千,我們得給對方開發(fā)票,這個(gè)是不是可以打款給法人,法人存現(xiàn),然后現(xiàn)金支付,還是也是個(gè)人打款給公司,然后開票
未開票收入與已開票收入合并超過30萬元如何申報(bào)稅
老師,我單位是個(gè)個(gè)體戶,給一個(gè)企業(yè)維修辦公室,包工包料,也負(fù)責(zé)把企業(yè)牌匾安裝上,我單位取得牌匾發(fā)票,應(yīng)該怎么記分錄?
老師 交公積金怎么做分錄
你好老師,甲會(huì)計(jì),兼職6個(gè)會(huì)計(jì),1、3萬畝的農(nóng)業(yè)種糧企業(yè),2,19個(gè)網(wǎng)店公司,3,1.4億糧食收購企業(yè),4、集團(tuán)本部企業(yè),5、一個(gè)小公司,6工會(huì),7另網(wǎng)銀盾40個(gè)復(fù)核。甲會(huì)計(jì)忙不急能力不足嗎?
合作社,種植葡萄,產(chǎn)品入庫后,是計(jì)入庫存商品嗎?還是? 另外出庫需要簡單包裝,涉及人工費(fèi),包裝物,那么記賬分錄怎么做呢?麻煩老師指導(dǎo)
咨詢下,茶葉發(fā)票的稅率,是多少?
你好老師,我們從農(nóng)民手里收的核桃,一共10000塊錢,當(dāng)時(shí)我們開的收購發(fā)票是免稅的嘛,現(xiàn)在錢也轉(zhuǎn)給他了,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么寫?
我們公司開出去的發(fā)票必須本月入賬么?
綜合所得是選扣除還是豆 選是還是否
法人之一,要退公司的股份,需要交哪些稅,咋算
其實(shí)就是應(yīng)收多記 應(yīng)付少記? 十幾年都有這筆業(yè)務(wù)也是直接 借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付賬款 這么調(diào)整 不涉及以前年度損益調(diào)整之類吧
不涉及的,沖了吧都很多年了
就直接前幾年的都借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付賬款 這樣調(diào)整就行吧?
是的,調(diào)整分錄就是這樣的啊