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Q

請教老師:上個月月底時收到客戶支付的咨詢費,由于出納比較忙,本月初才有空去銀行存入對公賬戶,但這筆業(yè)務(wù)在上月底已經(jīng)核算,這樣可行嗎?謝謝

2025-07-03 12:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-03 12:49

你掛著應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款這個月支付了之后再貸銀行存款

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快賬用戶8516 追問 2025-07-03 13:08

我們收到客戶支付給我們的現(xiàn)金-咨詢費,我們不是支出方哦。分錄是這樣嗎:上個月收到現(xiàn)金款時:借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅。這個月存入銀行后:借,銀行存款;貸,應(yīng)收賬款?

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-03 13:10

可以的,可以這么做的。

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去年I2月收到了一筆款由財政局代撥的20萬,當時咨詢財政局,不做財政撥款,做的其他收入,借 銀行存款,貨其他收入,當月就將20萬支出借 業(yè)務(wù)活動費_xx專項經(jīng)費,貸銀行存款。截止到這里,都是沒有問題的。 至于后面的問題是,月末“其他收入和業(yè)務(wù)活動費_xx專項經(jīng)費”都會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,是會變成0的
2021-04-13
你好!可以的,你的理解很對
2021-12-24
同學(xué)你好 直接用主營業(yè)務(wù)成本就行了
2021-12-24
同學(xué)你好 直接用主營業(yè)務(wù)成本來做成本就行了 收入和成本對應(yīng)
2021-12-24
你好!實際情況是可以這樣處理的
2021-05-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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