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老師你好,我暫時(shí)不彌補(bǔ)以前年度虧損,這里是默認(rèn)了要彌補(bǔ)虧損啊,我已經(jīng)計(jì)提了企業(yè)所得稅了,怎么才能不彌補(bǔ)以前年度虧損呢

老師你好,我暫時(shí)不彌補(bǔ)以前年度虧損,這里是默認(rèn)了要彌補(bǔ)虧損啊,我已經(jīng)計(jì)提了企業(yè)所得稅了,怎么才能不彌補(bǔ)以前年度虧損呢
2025-07-03 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-03 10:06

這個(gè)是自動(dòng)的 要彌補(bǔ)的哦 如果現(xiàn)在交了,匯算清繳退稅有風(fēng)險(xiǎn)

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快賬用戶3432 追問 2025-07-03 10:07

老板讓這個(gè)季度交企業(yè)所得稅,那怎么弄呢

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齊紅老師 解答 2025-07-03 10:13

和老板說一下不交哦

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快賬用戶3432 追問 2025-07-03 10:15

那彌補(bǔ)以前年度虧損這部分的分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2025-07-03 10:17

這個(gè)不做分錄的哦 結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)就彌補(bǔ)了

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快賬用戶3432 追問 2025-07-03 10:34

上年虧損95443.17,把這部分彌補(bǔ)完了有利潤了再交企業(yè)所得稅是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-03 10:41

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦

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快賬用戶3432 追問 2025-07-03 10:54

老板非要這個(gè)季度交企業(yè)所得稅,我按照老板的要求調(diào)完了要交企業(yè)所得稅1158.34,那企業(yè)所得稅就按照1158.34計(jì)提對(duì)嗎

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快賬用戶3432 追問 2025-07-03 10:56

我剛剛已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,報(bào)完稅也交了這1158.34的稅款了,忘記計(jì)提這部分所得稅費(fèi)用了,怎么弄呢

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齊紅老師 解答 2025-07-03 10:56

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣

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快賬用戶3432 追問 2025-07-03 11:01

我剛剛已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,報(bào)完稅也交了這1158.34的稅款了,忘記計(jì)提這部分所得稅費(fèi)用了,怎么弄呢

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齊紅老師 解答 2025-07-03 11:04

同學(xué)你好 反結(jié)帳回去補(bǔ)計(jì)提

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