你好,是可以直接這樣調(diào)整的。 也可以 把之前的無票收入分錄紅沖,然后做開票收入的分錄
老師您好,上個月做了無票收入60萬,也繳納了增值稅。會計處理是:借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費-銷項稅額。因為稅務(wù)局的限制,我們這個月只能一次開票10萬,只能沖一部分,這個月做賬:借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入,貸:主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費。這樣可以嗎?謝謝
老師你好,我上個月開17%的發(fā)票1080200元,這個月發(fā)現(xiàn)1080200元里有67100元開13%的發(fā)票,紅沖了一張發(fā)票,開票金額為76380元,分錄借應(yīng)收賬款-A客戶1080200貸主營業(yè)務(wù)收入923247.86應(yīng)交稅費-銷156952.14,紅沖未開票收入借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入我-923247.86應(yīng)交稅費-銷-156952.14,借應(yīng)收賬款-A-76380貸主營業(yè)務(wù)收入-65282.05應(yīng)交稅費-銷-11097.95,重記借應(yīng)收賬款67100貸主營業(yè)務(wù)收入59380.53應(yīng)交稅費-銷7719.47借應(yīng)收賬款9280貸主營業(yè)務(wù)收入7931.62應(yīng)交稅費-銷1348.38,其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調(diào)出,實際未開票收入為1013100元,直接再次紅沖上月借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入-923247.86應(yīng)交稅費-銷156952.14,重記紅沖的未開票收入借應(yīng)收賬款未開票1013100貸主營業(yè)務(wù)收入865897.44應(yīng)交稅費-銷147202.56,思路對嗎?分錄正確嗎?
老師,無票收入是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 后期開發(fā)票了 借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入-已開票 應(yīng)交稅費-銷項稅,是這樣嗎?
有個主營業(yè)務(wù)收入,正常我們會先開發(fā)票,做借:應(yīng)收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,收到款時做借:銀存,貸:應(yīng)收。但是我們3月收到款,還沒開票也未確認(rèn)收入,可以先借:銀存 貸:應(yīng)收 等4月開票了,借:應(yīng)收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 嗎?還是應(yīng)該如何做?
你好,上月已經(jīng)確認(rèn)未開票收入了,借:應(yīng)收-未開103,貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費-銷3 5月實際開發(fā)票:借:應(yīng)收-已開 103 貸:應(yīng)收-未開103 同時:借:應(yīng)收-未開-103 貸:主營業(yè)務(wù)收入-100 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-銷 -3 這樣處理對嗎
老師其他應(yīng)收款壞賬處理會影響利潤嗎
公司貸款第三方擔(dān)保公司開的專用發(fā)票,進(jìn)項稅可以抵扣嗎
老師,如果打印的時候,預(yù)覽的時候,紙張有第二頁的空白的一頁,這一頁怎么刪除不打???
固定資產(chǎn)編號寫著GDDJ是怎么意思?
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),出售土地價格6000,成本8000,需要繳納哪些稅費
老師,個體戶經(jīng)營所得稅必須在自然人扣繳端報嗎,可不可以在網(wǎng)頁端報
請問老師 23年發(fā)票做到24年里面來了怎么辦呢?
小公司本月請款3萬用于支付在群里拉新人進(jìn)來給的紅包,本月用完了,提報銷是一次性提3萬的發(fā)票還是分階段提?一次性3萬會不會被查
養(yǎng)老院安裝自來水計入什么科目
老師好,總公司幫分公司代繳保險,分公司的保險費打給總公司,總公司需要給分公司開票嗎?
一般做哪種分錄好呀,我做的是上面那一種。
你好,看個人喜好,都是可以的(方法不同,結(jié)果是一樣的 )
好的,了解了。那我就是寫摘要的時候怎么寫就是需要寫上是上個月那張憑證號對應(yīng)嗎?
你好,摘要怎么寫 沒有統(tǒng)一規(guī)定,能簡明扼要的描述業(yè)務(wù)發(fā)生情況就可以了。 比如? 調(diào)整某某月份第多少號憑證??