你好,你現(xiàn)在是發(fā)生了什么事。新買了設備回來嗎?
累計折舊/辦公設備科目有一部分是其他固定資產折舊,這個需要調整的話,是否可以就貸方辦公設備負數(shù),貸方其他固定資產正數(shù)這樣來調整
計提折舊的時候累計折舊計入貸方核算。那么固定資產清理的時候就需要把累計折舊計入借方(就是你這里說的沖回),這樣整個過程累計折舊余額才可以結平的。
購買了辦公家具 借 固定資產 12000 貸 銀行存款 12000 后期攤銷 12000/36個月≈333.33 借 管理費用--折舊費 333.33 貸 累計折舊 333.33 這樣計算折舊對嗎? 前面借固定資產的金額12000還會一直掛著嗎?還是會因為后期的累計折舊這個科目而平掉固定資產
老師,購買固定資產分錄是借:固定資產 貸:銀行存款 然后折舊是借:管理費用 貸累計折舊么?? 那么累計折舊一直是貸方余額,什么時候才可以做貸方無余額呢???
老師,我們本年處理固定資產了,累計折舊有借方數(shù),匯算清繳固定資產折舊,累計折舊攤銷額這個數(shù)據我是不是要用貸方余額減借方數(shù)嗎?
第9題,每股即將發(fā)放的股利應該是D1啊,為什么答案是D0
公司收到高新企業(yè)補貼,做營業(yè)外收入嗎?
對方給我公司開了100萬工程9%發(fā)票,稅額82568元,我公司開具了材料發(fā)票給對方公司,稅額56600元。對方公司說,開具的材料發(fā)票稅額不能超過82568元的65%,超出部分不能抵也不能退,是有這規(guī)定嗎
老師,我們公司2025.4月出售了公司的車輛16萬但是沒有開具發(fā)票,2025年6月更正了2024.4月的增值稅申報表,并補繳了16萬的增值稅,7月才開具了16萬的發(fā)票,8月申報的時候會在未開票收入沖紅這16萬的發(fā)票,那這次賬務處理怎么做
老師,我上個月計提的稅金及附加多了,錢也交了,這個月我收到多交的附加稅的退稅款了,分錄怎么做呢
請問一下老師,我公司找了個人A弄畫框,總計1130元,這個A不是做畫框的,只是他有認識的人B做畫框,現(xiàn)在問題這個,A已經付款給給B了(沒有發(fā)票的),現(xiàn)在我們要給A付款,沒有發(fā)票,我可以讓A給我開收據做附件付款入賬嗎,之后我做納稅調增,我不管A跟B之間的賬務,我只認準個人A可以嗎 ,
公司清算問題:a公司打算清算注銷掉,但是現(xiàn)在還用應付b的500萬,現(xiàn)在還不起了,b是a股東,占比60%。這筆往來怎么消掉,才能不繳納稅款
老師、我們今天工廠有個咨詢老師來我們廠里檢查有高鐵票住宿費發(fā)票來報銷,也不是我們的員工這個做什么費用報銷呢?
老師,您好。我是一家餐飲公司,我們大部分是無票收入,由平臺掃碼收款的,所以回單很多。這些回單如果一張一張地做憑證,那要做好多記賬憑證,我能否一個月的回單訂在一起,做記賬憑證。
老師,我們是建筑公司,每個月稅務后臺所有的發(fā)票我都入賬,沒有付款的我就掛賬,如果業(yè)務取消,我就沖賬,如果發(fā)票被沖紅我也沖賬,這樣做有什么風險呢?
設備已經早買回來了,現(xiàn)在是發(fā)票開回來,我這邊做賬
發(fā)票金額是多少了。你之前設備買回來沒有做分錄是吧
公司運營是23就開始用電腦了
你好,你買來電腦的時候做了分錄嗎
發(fā)票金額5500,以前沒有錄入固定資產,沒有做分錄
你好,你的意思,是想補充計提之前的折舊?
對的對的
你好,這個軟件上固定資產卡片做不了。 除非你反結賬過去以前年度操作。
年底操作會影響現(xiàn)在今年的數(shù)據又是改不了的。為什么操作不了,累計折舊那一塊我就折舊了多少個月多少金額不就可以了,
你好,關鍵是你這個憑證沒辦法形成。