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銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留抵稅額大于等于0、還是小于等于0不用交稅

2025-07-02 10:28
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-02 10:30

應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不交稅,大于0要交稅

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你好,對的是的是這么做。
2022-05-19
你好,應(yīng)當(dāng)是相等的
2024-06-29
同學(xué)有具體的題目,或者能描述更準(zhǔn)確一些嗎?不是很明白同學(xué)的問題?
2022-02-19
如果其中1個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是當(dāng)月期末留底余額大于19年3月底期末留底余額,這樣不符合留抵退稅
2020-10-20
你好 增值稅不是0申報(bào) 需要按銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)填寫 附加稅0申報(bào)的
2021-03-10
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