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老師好,請問小規(guī)模納稅人4到6月開票金額12萬,現(xiàn)在電子稅務局顯示本期稅費0,請問之前計提的增值稅怎么處理?摘要寫什么?

2025-07-02 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-02 09:51

季末轉到營業(yè)外收入
摘要:結轉免稅增值稅

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快賬用戶7586 追問 2025-07-02 09:52

借:應交稅費-增值稅,貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶7586 追問 2025-07-02 09:52

這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-02 09:53

借:應交稅費-增值稅,貸:營業(yè)外收入 是的

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快賬用戶7586 追問 2025-07-02 09:54

那憑證后面附什么附件呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-02 09:54

憑證后面 不用附件

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快賬用戶7586 追問 2025-07-02 09:55

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-02 09:55

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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