是的,可以在25年申報(bào)時(shí)一次性扣除
老師好,固定資產(chǎn)13年1月開(kāi)始用平均年限法折舊,22年7月在原來(lái)折舊的基礎(chǔ)上加速折舊了,加速折舊是怎么算的呀
老師,請(qǐng)問(wèn)23年11月購(gòu)買(mǎi)車(chē)車(chē)輛,12月固定資產(chǎn)一次性折舊,24年1月所得稅季報(bào)填了A201020固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表。4月份還需要填嗎?沒(méi)有新增固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)沒(méi)有收到發(fā)票可以計(jì)提折舊嗎?有今年11月份和12月份購(gòu)買(mǎi)的,我可以從2025年開(kāi)始計(jì)提折舊,之前的不補(bǔ)計(jì)提折舊可以嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我固定資產(chǎn)是2024年11月4日購(gòu)買(mǎi)的,但是我在25年1月份錄入了固定資產(chǎn)卡片,我24年12月份怎么可以折舊?
老師您好,匯算清繳資產(chǎn)折舊調(diào)整表,12月才新增加固定資產(chǎn),在匯算清繳資產(chǎn)折舊調(diào)整表里面需要填寫(xiě)固定資產(chǎn)嗎?2025年1月才計(jì)提累計(jì)折舊
填完固定資產(chǎn)一次性稅前扣除表a201020,發(fā)現(xiàn)2季度本來(lái)應(yīng)納稅所得額是1萬(wàn),填完,應(yīng)納稅所得額是0了,那是不是2季度有虧損了
銷(xiāo)售的貨物退回并退款,對(duì)方不配合紅沖發(fā)票,可以申報(bào)增值稅時(shí)直接在當(dāng)期沖減銷(xiāo)售額和稅金嗎
老師、公司用銀行存款去購(gòu)買(mǎi)承兌、購(gòu)買(mǎi)和收到承兌的會(huì)計(jì)分錄都怎么寫(xiě)呀?
你好,請(qǐng)問(wèn)公司原股東是甲,注冊(cè)資金10萬(wàn)元,已全部實(shí)繳,后又做了變更,A公司持股4.9%,張三自然人持股5.1%,現(xiàn)在增加注冊(cè)資本到50萬(wàn)元,這要怎么處理啊
老師,預(yù)提費(fèi)用是個(gè)什么類(lèi)的科目,
我司出口為exw價(jià) 出口發(fā)票怎么能開(kāi)到FOB價(jià)
老師,公司銷(xiāo)售使用過(guò)的電子設(shè)備,發(fā)票類(lèi)目怎么選,稅率是多少,公司是一般納稅人
您好老師健身房設(shè)計(jì)制作費(fèi)還有宣傳制作費(fèi)我應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目呀
老師一個(gè)個(gè)體戶(hù)用我們資質(zhì)給A公司開(kāi)10萬(wàn)專(zhuān)票 現(xiàn)在他想用他個(gè)體戶(hù)給我們公司開(kāi)普票沖減成本 能給我們開(kāi)10萬(wàn)的普票嗎
老師,如果我要7月份交社保,就是7月份增員是吧,具體在幾號(hào)增員完成
好的,在季度預(yù)繳加速折舊后,以后匯算清繳怎么操作呢?還是加速折舊在匯算清繳時(shí)用好點(diǎn)呢?
本年季度預(yù)交和年度匯算的時(shí)候還是一次性扣除,以后年度才做納稅調(diào)增
好的,是按不含稅發(fā)票金額加速折舊嗎?
是的,就是那個(gè)子的哈
以后年度是按照當(dāng)年的累計(jì)折舊調(diào)增嗎?還是按什么參考調(diào)增呢?
以后年度是按照當(dāng)年計(jì)提的折舊做調(diào)增
好的,明白了,謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
老師,你好!再問(wèn)下您,我們開(kāi)發(fā)票稅率是6%,進(jìn)項(xiàng)稅率基本都是13%,所以待抵扣進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),按實(shí)際進(jìn)項(xiàng)抵扣幾乎都會(huì)有留抵,但是從賬面測(cè)算我們的稅負(fù)率大概2%左右,不交稅或者交的增值稅少,風(fēng)險(xiǎn)會(huì)很大嗎?怎么去平衡好點(diǎn)呢?
沒(méi)明白為啥開(kāi)出是6%呢?
我們是做環(huán)保技術(shù)處理服務(wù)的,需要采購(gòu)藥劑處理水污染,所以會(huì)有稅差
那個(gè)正常的哈,只要不是虛開(kāi)進(jìn)項(xiàng)做賬就行
但是從24年收入和成本測(cè)算是有30%左右的毛利,我們現(xiàn)在交的增值稅比參考值的尾數(shù)都不到,交不夠的增值稅是不是會(huì)有補(bǔ)稅和交滯納金的風(fēng)險(xiǎn)?
據(jù)實(shí)申報(bào)就行了哈,只要沒(méi)虛開(kāi)發(fā)票來(lái)抵扣