你好,你補(bǔ)充做憑證就可以了。 你17年的憑證上也沒有嗎。
老師,我有好幾家公司,之前的工商年報(bào),有實(shí)繳出資額,但賬上沒有實(shí)收資本,還有就是資產(chǎn)信息跟財(cái)務(wù)報(bào)表也不一致,要改回來了
我們公司從開業(yè)開始營業(yè)執(zhí)照注冊資本140萬(已實(shí)繳),2021年6月份已經(jīng)在工商變更成1000萬(認(rèn)繳)。那么后面2021年6月的實(shí)收資本會計(jì)分錄需不需要做呢?雖然改成了1000萬,但是沒有公司收到這個(gè)錢,但是稅務(wù)報(bào)表的報(bào)表又是1000萬,我實(shí)際的報(bào)表,實(shí)收資本又是140萬,這種我該怎么做分錄啊。是修改稅務(wù)報(bào)表嗎,還是進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,實(shí)繳時(shí)沒有備注投資款,現(xiàn)在股轉(zhuǎn)時(shí),稅務(wù)讓我們要提供驗(yàn)資報(bào)告,但是審計(jì)那邊又說沒有備注投資款是出不了驗(yàn)資報(bào)告的,這個(gè)怎么辦?
老師幫我看一下,做審計(jì)報(bào)告,左面是審計(jì)報(bào)告,右面是科目余額表上的,他這個(gè)審計(jì)報(bào)告的數(shù)78857.90是怎么出來的,而且這個(gè)審計(jì)報(bào)告上是寫的預(yù)付賬款,右邊科目余額表上是應(yīng)付賬款,這個(gè)沒關(guān)系嗎,我們余額表里沒有預(yù)付賬款的數(shù)
只填報(bào)工商公示進(jìn)行年報(bào)。我們的認(rèn)繳出資時(shí)間是29年9月10號。認(rèn)繳出資金額是1萬。但是我們沒有把這個(gè)資金注注資到銀行。下邊有一個(gè)實(shí)繳出資額,還有實(shí)繳出資時(shí)間應(yīng)該怎么填呀?
老師您好,我公司是賣方,因未按合同履行發(fā)貨,現(xiàn)在給買方退了貨款,并按年化利率支付了違約金,這個(gè)違約金買方是給我們開的收據(jù),那我們能要求他們開發(fā)票嗎,收據(jù)可以所得稅稅前扣除嗎
工程檢測公司,與A公司合作,幾個(gè)項(xiàng)目用房抵,金額共計(jì):918419.69,扣除8%管理費(fèi)及6%稅點(diǎn)918419.69*14%=128578.76,我公司欠A公司管理費(fèi)及稅費(fèi)128578.76。今天申請支付了A公司合作7200元,對方說稅金互抵,這次的付款對方要開票給我公司嗎?
老師 我們施工企業(yè) 甲方欠我們200萬工程款 后來抵得房子200萬,并且我們給對方開票開了200萬。后售樓部直接更名為實(shí)際購買150萬,這期間損失了50萬。走營業(yè)外支出,可以稅前扣除嗎
請問下,過程有點(diǎn)長,是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動(dòng),有時(shí)候充100送10元,有時(shí)候充500送100元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個(gè)收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學(xué)過會計(jì)的又怎么算收入,你看軟件倒出來收入是一天8000元,但是有些是會員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個(gè)直接按照軟件的不對,利潤偏高,可是我也不知道到底怎么算真實(shí)收入,我也不知道到底哪些是會員卡,哪些是100送10元活動(dòng)還是500送100的,這個(gè)是不是算不到準(zhǔn)呀,求解,我們老板要我們做利潤表,可是用導(dǎo)出來的軟件收入做出來不準(zhǔn)呀,老師這個(gè)是不是無解呀
勞務(wù)公司,一年開三個(gè)億的發(fā)票交多少稅合適呀
老師,我們公司是有限責(zé)任公司(港澳臺投資、非獨(dú)資)?,這個(gè)企業(yè)類型是算民營,還是合資呢
公司財(cái)務(wù)費(fèi)用有貸方正數(shù)結(jié)余100元,現(xiàn)在要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是: 借:本年利潤 -100元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) -100元 還是應(yīng)該是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 100元 貸:本年利潤 100元
小規(guī)模納稅人不開票收入普票入哪一欄。
稅務(wù)師報(bào)名結(jié)束了嗎?報(bào)名網(wǎng)址是什么
老師,我現(xiàn)在七月份要報(bào)稅,都需要準(zhǔn)備什么呢?就是我需要準(zhǔn)備什么月份的什么報(bào)表?
當(dāng)時(shí)在外賬接回來的時(shí)候只有2020年之后的有賬務(wù)處理,且建賬期初數(shù)都是0, 之前年度的賬務(wù)處理都沒有 我看了一下驗(yàn)資報(bào)告 銀行流水是進(jìn)來實(shí)繳錢的
你好,你銀行存款跟實(shí)際賬單對得上嗎
什么意思
當(dāng)時(shí)在外賬接回來的時(shí)候只有2020年之后的有賬務(wù)處理,且建賬期初數(shù)都是0
你好,就是你現(xiàn)在賬上的銀行存款,跟實(shí)際對的上嗎
實(shí)繳是發(fā)生在17年
老師,可以對的上
你好,如果現(xiàn)在可以對得上,就建議你不要去改了。不然你增加上來,反而對不上。 說起來,這種情況,是沒辦法做到完美的。除非你能將之前的單都找到,重新補(bǔ)上來。
我現(xiàn)在直接改報(bào)表怎么修改
我們要必須體現(xiàn)實(shí)收資本這個(gè)數(shù)據(jù)
你好,如果是這樣,那你看下,起賬的時(shí)候,差額是不是計(jì)入利潤分配-未分配利潤的
老師我看了一下沒有
你好,這個(gè)事情沒辦法做到完美,因?yàn)橐_認(rèn)以前計(jì)入了什么科目,才能做到準(zhǔn)確 你如果只是為了添加上來,你可以借其他應(yīng)收款,貸實(shí)收資本。
老師我未分配利潤怎么弄
你好,你的未分配利潤暫時(shí)先不用調(diào) 就按照上面記入其他應(yīng)收款算了。
我報(bào)表上把其他應(yīng)收款增加后 資產(chǎn)總計(jì)會變多對吧 然后我把實(shí)收資本增加后 報(bào)表上未分配利潤還變化嗎
你好,是的,是會變多 未分配利潤不變
然后我其他應(yīng)收修改起初還是期初期末都修改
你好,就是補(bǔ)一個(gè)分錄而已。