關鍵是那個利息誰承擔呢?
商承兌付行為,公司收到一張商業(yè)承兌匯票100萬,同時轉回給對方公司90萬,10萬作為貼息費用,請問這個10萬怎么入賬,我們再把這100萬作為貨款給供應商的時候,供應商也會收入10萬的貼息費用,這兩個業(yè)務分別怎么入賬!
老師,我們有一批貨,本來要收4萬,但因為質量問題,對方一直未付款,也未退貨,后來老板跟對方商量,只收了2萬貨款,老板也沒找供應商扯皮了,供應商開票還是按3萬的銷售額開票給我們,相當于我們這單是虧了1萬,那我這增值稅要怎么處理,不用轉出吧
想請教一個科目的問題,我公司是貿易商,當有客戶在網上看中我們商品的時候,我們直接和供應商拿貨,但這個商品并不入庫到我們公司,因為我們與供應商協(xié)商好由他們直接發(fā)貨到客戶那,而我們會先付貨款給供應商,等客戶收到商品后我們才回款。我們相當于只賺取了商品的中間差價,我想問的是商品不入公司庫存,由供應商直接發(fā)貨至客戶那,我這邊做賬流程應該怎么樣呢?入到哪個科目比較合理?
老師您好,我想問下,電商公司,我們公司實際要付40萬100臺電器給供應商,但是供應商平臺的返利算我們公司的,所以用返利10萬來抵扣貨款了,那就相當于我們還要付給供應商30萬,但是供應商不愿意開40萬100臺的發(fā)票,只肯開30萬的發(fā)票,然后供應商減少數量來開票,因為發(fā)票都有型號的,我們要給客戶按型號來開100臺對應的型號開,這種情況有什么好辦法,解決供應商那邊開票問題嗎
電商公司,我們公司實際要付款給供應商100臺電器40萬貨款,但是供應商平臺收到的返利算我們公司的,所以用返利10萬抵扣了貨款,那就相當于我們還要付30萬給供應商,但供應商不愿意按100臺來開票,只肯按30萬減少數量來開票,因為每臺機器都有型號的,我們要按100臺對應的型號開票給客戶,供應商那邊覺得調整價格跟市場價有差別,不愿意調整,只愿意調整數量,可是調整數量的話我們就沒有發(fā)票開給客戶,我們要給客服按100臺型號來開票的,這種情況,除了調整單價還有其他方法來解決嗎
老師因為特殊原因趕不上做帳了,7月申報企業(yè)所得稅是不是可以暫估報表數據?
請問老師,我1月發(fā)現24年12月計提的營業(yè)稅金及附加數據多一倍,然后我就在1月份紅字沖掉了12月的這個營業(yè)稅金分錄,重新計提了正確的12月營業(yè)稅金及附加。這樣導致季度的營業(yè)稅金及附加數據 小于年累計數據,上報報表的時候提示數據邏輯不對,我這是紅沖12月的分錄時選錯科目了,我考慮是跨年了,改用那個科目?
老師支付律師費,支付款的時候備注律師咨詢費可以嗎?
請問現在辦理執(zhí)照注銷和稅務注銷可以在網上辦理了嗎?
你好,老師,我合作社財政局撥款帶貧資金,給農戶分紅,但是撥款的這個部門非要我們做成股金,這樣下來賬面股金就比注冊大了,這個現在調賬可以嗎?
實收資本是看資產負債表期末余額,還是看銀行對賬單?
老師,合同規(guī)定收到工作量確認單后才給對方單位開具發(fā)票,我申報印花稅時,是以確認單的日期還是以發(fā)票開具日期作為稅款所屬期申報?多謝
老師好,個體戶一般做賬嗎?商貿類的
老師請問公司是農產品供應鏈,有的是免稅的主要是送餐廳,送的早餐包子這些都沒發(fā)票,就在早餐攤買的。那開票可以開嗎,包子沒進項
貿易型和生產型工貿一體的出口企業(yè),在收匯時,入賬匯率選哪個
其實利息應該我們承擔,但是銀行在支付貨款時候,直接把利息從支付供應商貨款里面扣掉了,利息變成供應商承擔了,所以供應商那邊就記收到我們881萬的貨款。我今天找銀行開這個19萬利息發(fā)票給我們自己,銀行說利息只能開給供應商,我才知道銀行操作是這個意思
那么那個19萬的利息發(fā)票加在以后的貨款里邊開發(fā)票給你們
那我現在怎么做賬呢
現在還是沖應付賬款科目就行,根據對方開票金做賬
我知道沖應付,那我按照900萬沖,對方肯定不愿意啊,那我按照881萬沖,19萬做財務費用也不行啊,利息發(fā)票開給對方的,我這邊做費用也只有納稅調增啊
意思是對方收到發(fā)票做利息費用,以后把那個利息加在貨款開給你們,你們就可以做成本了
那我這邊呢?我現在按照多少入
你們現在還是按900萬支付給對方,對方以后開19萬的貨款發(fā)票給你們收回就行