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我們公司用信用證付了900萬貨款給供應商,然后利息19萬從900萬里面扣,等于供應商收到881萬,利息發(fā)票只能開給供應商,那我這邊和供應商那邊分別怎么入賬?。课乙膊荒馨凑?00萬支付貨款入呀,因為供應商只收到881萬

2025-07-02 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-02 08:47

關鍵是那個利息誰承擔呢?

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快賬用戶3784 追問 2025-07-02 08:51

其實利息應該我們承擔,但是銀行在支付貨款時候,直接把利息從支付供應商貨款里面扣掉了,利息變成供應商承擔了,所以供應商那邊就記收到我們881萬的貨款。我今天找銀行開這個19萬利息發(fā)票給我們自己,銀行說利息只能開給供應商,我才知道銀行操作是這個意思

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齊紅老師 解答 2025-07-02 08:55

那么那個19萬的利息發(fā)票加在以后的貨款里邊開發(fā)票給你們

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快賬用戶3784 追問 2025-07-02 08:56

那我現在怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2025-07-02 09:01

現在還是沖應付賬款科目就行,根據對方開票金做賬

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快賬用戶3784 追問 2025-07-02 09:03

我知道沖應付,那我按照900萬沖,對方肯定不愿意啊,那我按照881萬沖,19萬做財務費用也不行啊,利息發(fā)票開給對方的,我這邊做費用也只有納稅調增啊

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齊紅老師 解答 2025-07-02 09:05

意思是對方收到發(fā)票做利息費用,以后把那個利息加在貨款開給你們,你們就可以做成本了

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快賬用戶3784 追問 2025-07-02 09:07

那我這邊呢?我現在按照多少入

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齊紅老師 解答 2025-07-02 09:08

你們現在還是按900萬支付給對方,對方以后開19萬的貨款發(fā)票給你們收回就行

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關鍵是那個利息誰承擔呢?
2025-07-02
您好,實際支付30萬元,對方開票金額30沒問題,數量必須一致,只能調整單價
2023-01-13
您好 借:應收票據 100 借:財務費用 -10 貸:銀行存款 90 借:應付賬款 90 借:財務費用 10 貸:應收票據 100
2020-10-28
同學你好 采購貨物及銷售 - 采購時,借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 。 - 銷售時,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) ,同時結轉成本,借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 。 客戶反饋不良及補貨 - 補貨給客戶時,借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 。 收到供應商賠償貨物 - 借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:營業(yè)外收入
2024-12-11
同學你好 收到平臺發(fā)票時,借財務費用 10 萬,貸其他應付款 - 平臺 10 萬;給客戶開票時,借其他應付款 - 平臺 5 萬,貸主營業(yè)務收入等及應交稅費;供應商承擔 5 萬從貨款扣除時,借應付賬款 - 供應商 5 萬,貸其他應付款 - 平臺 5 萬,以此平賬,處理時要合規(guī)并保存好相關憑證。
2025-01-09
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