若發(fā)票對(duì)應(yīng)的租賃期包含 6 月,可直接將 6 月應(yīng)分?jǐn)偟姆孔饨痤~計(jì)入 6 月賬: 未付款:借 “管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用(6 月部分)”,貸 “應(yīng)付賬款”; 已付款:借 “管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用(6 月部分)” 和 “預(yù)付賬款(剩余部分)”,貸 “銀行存款”
老師想問一下,我們這個(gè)月才交今年的房租,我該怎么處理賬務(wù)呢?還有房租押金怎么處理賬務(wù)呢
老師,我們1月份的時(shí)候收到一張房租租賃的發(fā)票,這個(gè)月不想勾選認(rèn)證,應(yīng)該怎么處理呢
老師,我們單位收到一張租房發(fā)票,租期是從今年9月到明年8月份的,房東把這一年的租金發(fā)票都給開來了,我這要怎么入賬?
老師你好我想問一下,我現(xiàn)在能開23年12月的租金收入發(fā)票么,租戶沒交來租金,我去年12月沒做處理,今年5月份交來的是去年12月到今年5月半年的租金,這個(gè)我賬務(wù)還有稅務(wù)怎么處理呢
你好,2023年11月份對(duì)方開具一張發(fā)票,未入賬,我們今年6月勾選抵扣,這個(gè)月對(duì)方要紅沖發(fā)票,我們已經(jīng)在數(shù)電平臺(tái)進(jìn)行確認(rèn),那稅務(wù)怎么處理?賬務(wù)上需要處理么?怎么處理呢?
請(qǐng)專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,如果4.5月一個(gè)月開3萬,6月這個(gè)月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請(qǐng)問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時(shí)間給客戶送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請(qǐng)問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
發(fā)票是今年一年的房租12萬,房租已經(jīng)付清了,前五個(gè)月都沒做房租,直接做進(jìn)6月的帳,借:管理費(fèi)用-房租60000預(yù)付房租60000,貸:銀行存款,是這樣處理嗎?
這樣處理不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,會(huì)導(dǎo)致 6 月費(fèi)用虛增、前 5 個(gè)月費(fèi)用漏記,需調(diào)整如下: 正確處理方式: 補(bǔ)記前 5 個(gè)月房租(每月 1 萬,共 5 萬) 借:管理費(fèi)用 - 房租(1-5 月) 50000 貸:預(yù)付賬款 50000 記錄 6 月房租及剩余待攤部分 借:管理費(fèi)用 - 房租(6 月) 10000 預(yù)付賬款(7-12 月,6 個(gè)月) 60000 貸:銀行存款 120000