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老師 兩月前收到的專票,當(dāng)月憑證已記了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)。但是當(dāng)時會計沒有勾選。這個月才勾選。那現(xiàn)在憑證應(yīng)該怎么記

2025-07-01 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-01 16:58

你好,你已經(jīng)入過了,就不用再做分錄了。

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你好沒有勾選的話 做待認(rèn)證進項稅去。 不需要你填寫申報表。 等你勾選后在做進項稅去體現(xiàn)
2020-10-19
如果記成了應(yīng)交稅費增值稅—進項稅怎么更正呀?你當(dāng)時增值稅怎么做平的呢,當(dāng)時都沒有認(rèn)證的增值稅,直接做進項稅減掉了當(dāng)時申報的增值稅就有問題呀
2020-02-19
你好!你收到發(fā)票的時候,進項計入什么科目的
2020-11-25
你好,你勾選認(rèn)證了之后,可以沒有原始憑證的。
2023-06-09
進項稅額是當(dāng)期認(rèn)證當(dāng)期抵扣的 待抵扣進項稅現(xiàn)在是輔導(dǎo)期一般納稅人在用或一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模會用我,如果你不是屬于這兩種情況用不到這個科目 如果我的進項發(fā)票當(dāng)月做了勾選認(rèn)證,但當(dāng)月沒有銷項沒有開發(fā)票,那我算是抵扣了么?—只要你勾選了就是當(dāng)期抵扣了,入進項稅額這個科目
2020-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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