你好,你已經(jīng)入過了,就不用再做分錄了。
2019年12月的專票,19年不勾選,留到2020年2月之后勾選,我2019年12月記賬這些票應(yīng)該記應(yīng)交稅費增值稅—待認(rèn)證進項稅?如果記成了應(yīng)交稅費增值稅—進項稅怎么更正呀?
我們當(dāng)月收到的專票本月不想勾選認(rèn)證,做憑證的時候可以直接將發(fā)票稅金計入應(yīng)交稅費—增值稅(進項稅)科目嗎?還是先計入應(yīng)交稅費—增值稅(待認(rèn)證進項稅),賬務(wù)和當(dāng)月進項勾選保持一致?
老師,當(dāng)月勾選抵扣增值稅,要做會計分錄嗎?要借:應(yīng)交稅費-銷項稅 600貸:應(yīng)交稅費-進項稅/已抵扣600,還是不需要做記賬憑證?
老師你好,我想請教下收到一張專用發(fā)票,然后當(dāng)月記賬憑證也做了進項稅額,但是當(dāng)月沒有點抵扣勾選這張發(fā)票,可以在下個月時點抵扣勾選嗎?
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進項,暫時沒有勾選認(rèn)證,是借待抵扣進項稅,還是待認(rèn)證進項稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應(yīng)交稅費,待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認(rèn)證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證 請問這條分錄的摘要寫什么?
本月建筑服務(wù)預(yù)繳增值稅,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
#提問#老師,甲公司認(rèn)繳資本1000萬股權(quán)是由A老板80%和一個軟件公司20%組成,但實繳資本150萬全是A老板出的,軟件公司認(rèn)繳200萬也是由A老板95%和B老板5%組成,實繳資本是0,現(xiàn)在甲公司要按比例減資到150萬,那A老板多繳的30萬怎么處理好?還有就是軟件公司也要減資實繳到30萬,增加三個股東入來,那對甲公司有影響嗎?
老師能請教一下公司向個人購買二手汽車的全流程嗎和注意事項
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老師那酒店行業(yè)哪些業(yè)務(wù)需要了印花稅,如果購進宴會廳音響購買餐具,酒店裝修,這些需要繳納印花稅嗎,
合并報表中長期股權(quán)投資按權(quán)益法核算,合并過程中發(fā)生的審計評估等費用,是不是按權(quán)益法計入長期股權(quán)投資成本?
老師,經(jīng)我一個資產(chǎn)負債表唄
老師,你好,系統(tǒng)彈出的金額是81200,但是我的總開票金額是86500,我應(yīng)該怎么填寫稅務(wù)申報表?
股東墊付房租,可以用公戶轉(zhuǎn)賬還給股東嗎?
老師 出口退(免)稅備案 申請后幾天能批準(zhǔn)?