前面是如何入賬的,有確認收入嗎
老師 你好 我有問題請教,公司是新開企業(yè),資質還在辦理中,目前公司沒有開過發(fā)票(沒有收入)。 上個月對公賬戶支付房租,收到增值稅專用發(fā)票,目前只有進賬發(fā)票 沒有銷項發(fā)票。這筆支出憑證怎么做?
老師,收回質保金7萬多,甲方是婦聯(lián)機構,只需開了一千多元普票?,F(xiàn)在這個質保金收入還要交什么稅嗎?因為我是個人,現(xiàn)在錢已經進了承包商賬戶,我除了給2個點承包商,還要扣除15個點的稅?因為我沒有開專票。請問老師我怎么處理最好
老師您好,請問,有個人掛靠我公司,甲方收工程質保金,這個個人從他自己的微信把錢轉給了甲方,沒有通過我公司賬戶,現(xiàn)在甲方退回質保金退到了我公司賬戶,我公司怎么處理,才能把錢打給那個個人?老師,可不可以讓他去稅務局代開工程服務費發(fā)票,來沖質保金,給他退錢?
老師您好,請問,有個個人掛靠我公司,甲方收工程質保金,這個個人他自己用現(xiàn)金把錢給了甲方,沒有通過我公司賬戶,現(xiàn)在甲方退回質保金退到了我公司賬戶,那個個人什么票據(jù)都沒有,我公司怎么處理,才能把錢打給那個個人?老師,可不可以讓他去稅務局代開工程服務費發(fā)票,來沖質保金給他退錢,這樣合不合理?
老師,我們公司是新開的,沒有行業(yè)的相關資質,所以現(xiàn)在和客戶的合作,都是找了另一個有資質的公司去簽訂的,客戶會把錢付到這個有資質的公司。我想問下,客戶把錢付到這個公司后,這個收入怎么樣能合理合規(guī)的轉入我們公司,然后我們發(fā)票和賬務怎么處理???
企業(yè)為小規(guī)模納稅人,第一取得含稅收入20萬,求增值稅含稅收入
開5萬的專票正常銷售貨物,個體戶稅率1% 要繳納增值稅附加稅還有什么稅,大概要交稅多少
老師,您好!請教老師您 公司員工到餐館吃飯,餐館開來了半年的普通發(fā)票32500元,請問老師,這個應該如何入科目呢? 謝謝老師指導!
我們主營業(yè)務是水性壓敏膠,用包裝桶裝成品,本月我們公司和我們下游客戶共同購進了一批包裝桶,付款我們公司付的,發(fā)票開給了我們公司,下游客戶購買的那部分包裝桶貨款已匯入了我們公戶,我們可以給他們開包裝桶發(fā)票嗎?
你好!老師 我們是一家汽車貿易公司!目前我們這邊有一批20輛車,具體操作是這樣的,汽車4s電開給我們專票95500元/輛,我們以138500元/輛價格賣給第三方喜滴運營公司,給喜滴運營公司開普票。高開票45000元的部分,喜滴通過給我們開6個點服務費的專票,剩余7個點結算給我們。這樣操作是否劃算!有啥稅務風險?
哪一位聰明的老師,教教我選項b是什么意思?預付年金期數(shù)減一系數(shù)加一,轉換為普通年金然后時間點就來到第四年年末,然后再從第三年末往前走三期嗎?
老師好,公司去年前年季度的財務報表期初數(shù)都是一致的,然后第四季度財務報表的期初數(shù)變了,這樣會有風險嗎?
老師好,哪些專票不能抵扣稅額
與公司治理層溝通和與管理層溝通有區(qū)別嗎?
企業(yè)一般納稅人,取得不含稅收入100萬,材料采購成本40萬,供應商為小規(guī)模納稅人,增值稅13%,求增值稅稅額
不是收入,是我們公司出的費用。
收回退回部分款項,沖減費用,不用交稅
可是我之前因為沒有發(fā)票我已經做了納稅調增。現(xiàn)在沖費用不就把利潤增多了嗎?
是的,匯算時再做調減
沖到費用里去,那我預繳的時候不是要交企業(yè)所得稅了。
預繳的時候 是要交企業(yè)所得稅
幾年前的費用是不是應該到以前年度調整去
若調整到以前年度,則要更正以前年度匯算清繳
那是更正那一年的報表,是做這個費用那一年的嗎,只調整 一年還是接下來幾年都要調整呢?
接下來幾年都要調整
好也太麻煩了吧,老師有沒有好的方法啊。
一開始就說了最簡單的處理方式:收回退回部分款項,沖減費用。
一下子調了10萬的多的費用,相當于有利潤就要預繳企業(yè)所得稅,到時候匯算的時候再退稅嗎?
是的,你的理解是對的。