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老師辦勞務資質之前沒有開票憑收據(jù)入的賬,現(xiàn)在資質有問題,通過官司退回了一部分錢,這錢怎么入賬。要交什么稅嗎?

2025-07-01 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-01 16:15

前面是如何入賬的,有確認收入嗎

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快賬用戶8560 追問 2025-07-01 16:17

不是收入,是我們公司出的費用。

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齊紅老師 解答 2025-07-01 16:18

收回退回部分款項,沖減費用,不用交稅

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快賬用戶8560 追問 2025-07-01 16:20

可是我之前因為沒有發(fā)票我已經做了納稅調增。現(xiàn)在沖費用不就把利潤增多了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 16:27

是的,匯算時再做調減

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快賬用戶8560 追問 2025-07-01 16:58

沖到費用里去,那我預繳的時候不是要交企業(yè)所得稅了。

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齊紅老師 解答 2025-07-01 16:59

預繳的時候 是要交企業(yè)所得稅

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快賬用戶8560 追問 2025-07-01 17:00

幾年前的費用是不是應該到以前年度調整去

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齊紅老師 解答 2025-07-01 17:04

若調整到以前年度,則要更正以前年度匯算清繳

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快賬用戶8560 追問 2025-07-01 17:09

那是更正那一年的報表,是做這個費用那一年的嗎,只調整 一年還是接下來幾年都要調整呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 17:10

接下來幾年都要調整

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快賬用戶8560 追問 2025-07-01 17:11

好也太麻煩了吧,老師有沒有好的方法啊。

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齊紅老師 解答 2025-07-01 17:12

一開始就說了最簡單的處理方式:收回退回部分款項,沖減費用。

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快賬用戶8560 追問 2025-07-01 17:14

一下子調了10萬的多的費用,相當于有利潤就要預繳企業(yè)所得稅,到時候匯算的時候再退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 17:16

是的,你的理解是對的。

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前面是如何入賬的,有確認收入嗎
2025-07-01
同學你好 這個可以的哦?
2022-01-19
你好!從他自己的微信把錢轉給了甲方,視同受現(xiàn)金就可以了
2022-01-19
您好,需要員工確認收款單據(jù)即可,認可現(xiàn)金收工資***元
2021-01-16
以后不要轉給你公司了,轉給你老板。
2023-02-21
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