先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額里的,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么用這兩個(gè)科目?分錄怎么做?謝謝
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額里的,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么用這兩個(gè)科目?分錄怎么做?謝謝請(qǐng)老師舉列說(shuō)明,
老師,實(shí)務(wù)操作中,現(xiàn)在還有通過(guò)。應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。這個(gè)科目嗎?如果要我怎么做分錄什么事用
月末結(jié)賬 本月銷項(xiàng)100萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)在待認(rèn)證科目中有170萬(wàn)。月底認(rèn)證了105萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)。做了分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 105萬(wàn) 貸應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅105萬(wàn) 看余額表應(yīng)交稅費(fèi)借方余額還有70萬(wàn)。是否還要做什么分錄?
本月銷項(xiàng)80萬(wàn),出口外銷40萬(wàn),認(rèn)證了170萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)。分錄怎么做?平時(shí)進(jìn)項(xiàng)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證科目。上個(gè)月沒(méi)有出口,認(rèn)證和銷項(xiàng)相同。就只做了借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 待應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)這一個(gè)分錄。這個(gè)月怎么做分錄?麻煩帶上金額
除進(jìn)口生產(chǎn)環(huán)節(jié)以外,批發(fā)環(huán)節(jié)等特殊環(huán)節(jié)比如卷煙的比例稅率11%,定額稅率250元一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱,一條等于200支等等,這些數(shù)據(jù)需要記嗎考試會(huì)不會(huì)直接給
為對(duì)方提供服務(wù),價(jià)款8萬(wàn)元,對(duì)方已經(jīng)支付了部分款項(xiàng),要求從剩余尾款中扣除2000元條幅費(fèi),合同中沒(méi)有約定,但要我們開具8萬(wàn)元的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)憑證怎么做比較合適?
激活碼忘記了,怎么找回
平板恢復(fù)出廠設(shè)置后忘記激活碼
老師,我上月開了120萬(wàn)的專票,今天紅沖了40萬(wàn),又開了42萬(wàn)出來(lái),那,我上月的銷售收入是多小,稅呢?發(fā)票都是13%
什么樣的業(yè)務(wù)會(huì)形成滯留票,滯留票的風(fēng)險(xiǎn)是什么
收到了一張專票,但是最后交易沒(méi)成功,退貨了,但是開票方一直沒(méi)作廢掉,會(huì)不會(huì)形成滯留票啊
請(qǐng)問(wèn)殘保金填寫的信息,工資總額填寫24年一整年的數(shù)據(jù)嗎?還是平均數(shù)?
老師土地使用稅是什么征稅標(biāo)準(zhǔn)?
請(qǐng)問(wèn)在哪里查詢年度企業(yè)所得稅申報(bào)表?
你把全名全部給我打出來(lái),我設(shè)置下科目
借:原材料/庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款等
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?
可以使用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
是這個(gè)222112這個(gè)對(duì)嗎?
應(yīng)該是待認(rèn)證,不是待抵扣
啥意思?有啥區(qū)別嗎
你現(xiàn)在是取得發(fā)票沒(méi)有抵扣,就是計(jì)入待認(rèn)證