同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
老師,我們老板其他人手里盤下一家老務(wù)公司,移交過來就幾張報(bào)表,沒有憑證和賬本,科目明細(xì)表里應(yīng)收賬款100多萬,問之前財(cái)務(wù)說她沒收到銀行回單所以這筆錢一直掛著,問之前管網(wǎng)銀的人說應(yīng)該已經(jīng)到帳了,接下來我去銀行啦明細(xì),應(yīng)收沖平的話銀行賬戶就多處這筆錢,但其實(shí)銀行帳上沒有錢,這銀行一百多萬怎么做平,我想請教一下老師
公司成立沒多久,上個(gè)月的幾筆業(yè)務(wù)我就沒做賬務(wù)處理。都做到本月。但是在網(wǎng)上上傳財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),不想讓財(cái)務(wù)報(bào)表為零。所以就填了兩筆假的。那我現(xiàn)在就是要把這兩筆本身是假的數(shù)據(jù)給他變過來我就要紅沖這兩筆,一筆是貨幣資金2000一筆是其他預(yù)付款5000然后還有筆是未分配,現(xiàn)在我要紅沖這里,我是怎么紅沖?
公司成立沒多久,上個(gè)月的幾筆業(yè)務(wù)我就沒做賬務(wù)處理。都做到本月。但是在網(wǎng)上上傳財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),不想讓財(cái)務(wù)報(bào)表為零。所以就填了兩筆假的。那我現(xiàn)在就是要把這兩筆本身是假的數(shù)據(jù)給他變過來我就要紅沖這兩筆,一筆是貨幣資金2000一筆是其他預(yù)付款5000,然后還有筆是未分配,現(xiàn)在我要紅沖這里,我是怎么紅沖?分錄怎么做?
老師,剛從代賬公司拿回來賬,公司去年的應(yīng)收賬款 有幾筆這個(gè)情況 公司給對方付了4-6月的水電費(fèi)64400,然后因?yàn)橘~號錯(cuò)了這筆錢就退回來了,然后修改賬號后又付出去了。都是同一天的操作 代賬公司是這么做的分錄:借銀行64400 貸應(yīng)收賬款64400,然后又做了借應(yīng)收賬款128800 貸銀行64400 貸銀行64400.他這個(gè)分錄是不是錯(cuò)了。這個(gè)對方現(xiàn)在還沒開票給我們
一個(gè)項(xiàng)目,公司本來是開小規(guī)模的,但開的人搞錯(cuò)了,開了一般納稅人,然后員工交的意外險(xiǎn),報(bào)銷公司公司不肯退,我們又重新開了個(gè)小規(guī)模,想著把之前付的費(fèi)用是否可以開發(fā)票給新注冊的小規(guī)模公司,一般納稅賬戶打算注銷,因?yàn)橹挥袔坠P費(fèi)用,是虧損狀態(tài)
老師上午好,我想問一下我們是苗木專業(yè)合作社,自己自育楊樹苗入庫分錄怎么做賬呀老師
請問一下老師們,6月10號注冊的個(gè)體戶,6月23號做的稅務(wù)登記,但是簽外包合同是從5月20日起,5月20—30日干活有一筆收入,6月23日才收到,那請問這個(gè)做賬時(shí)間是從5月20日做起,還是從6月10日做起
資產(chǎn)負(fù)債表第一季度的期末余額是填3月未一個(gè)月的余額嗎?
第一季度開了30多萬,全額交稅了,在第二個(gè)季度這個(gè)33萬多開了負(fù)數(shù),請問這個(gè)負(fù)數(shù)33萬多是可以去退稅吧
老師,這是我們5月份的報(bào)表,老板要了解他從開業(yè)到5月份是賺了不是虧了?賺了多少錢?賺的錢在哪里?是看哪些數(shù)據(jù)?要怎么看表?
老師 ,公司注冊資金500萬 A股東占股95% 實(shí)收資本80萬 現(xiàn)在股東要將自己股份轉(zhuǎn)讓給其他股東 未分配利潤78萬 所有者權(quán)益 161萬 股份轉(zhuǎn)讓合同價(jià)按多少填合適
請問老師二手車經(jīng)銷公司購入車輛成本依據(jù)是什么發(fā)票呢?
吸收合并業(yè)務(wù),我公司是被吸收合并的公司,匯算清繳由哪個(gè)公司來做?帳上有需要調(diào)增調(diào)減的,合并到吸收公司嘛?這點(diǎn)不明白
老師,印花稅季報(bào)在哪里取數(shù)?
你好!老師,客戶付款后,對方公司名稱變更,發(fā)票按照新公司開票,應(yīng)該怎么做賬,還有掛在原公司的賬怎么處理。
付的費(fèi)用計(jì)入我們主營業(yè)務(wù)成本,如果單獨(dú)做一筆退回的賬,貸方除了其他應(yīng)付款 應(yīng)付帳款還可以記什么科目
同學(xué),你好 就這個(gè)2個(gè)科目比較合適