你好,可以的,可以開(kāi)了。

老師您好,我們小規(guī)模納稅人,公司開(kāi)的普票,但客戶要求我們開(kāi)專票才能轉(zhuǎn)賬,客戶財(cái)務(wù)說(shuō)我們可以去稅局代開(kāi)專票,我們電子發(fā)票申請(qǐng)不通過(guò),我還有其他辦法去稅局開(kāi)到專票。要什么資料。謝謝老師辛苦你了。
老師,您好!我們有個(gè)客戶欠上一家公司5768元錢,現(xiàn)在想我們開(kāi)發(fā)票多開(kāi)5768給到他,然后上一家客戶開(kāi)發(fā)票給我們,由我們公司出賬給上一家公司,這樣做有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
老師,我們是銷售食品的,現(xiàn)在有收到貨款當(dāng)中含有客戶代收代付的運(yùn)費(fèi),客戶要求單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)我們作為批發(fā)零售的可以開(kāi)具這種發(fā)票嗎,老師有好的建議嗎,謝謝
老師您好,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下,我們和客戶簽的是貨運(yùn)代理合同,開(kāi)給客戶的發(fā)票是6%的經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)專票;同時(shí)我們和供應(yīng)商簽的是貨物運(yùn)輸合同,對(duì)方開(kāi)給我們的是9%的運(yùn)輸專票,那這部分9%的專票可以抵扣嗎?每個(gè)老師都說(shuō)法不一 有沒(méi)有專業(yè)的稅法老師解答一下,十分感謝??!
您好老師我們進(jìn)貨是從個(gè)人那進(jìn)的給的普票和定額發(fā)票,但是客戶那邊要我們給開(kāi)專票這樣可以嗎?
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬(wàn),已經(jīng)按這個(gè)金額去申報(bào)印花稅,后面11月份的時(shí)候簽了補(bǔ)充協(xié)議,合同金額從100萬(wàn)變成200萬(wàn),那我后面申報(bào)印花稅的時(shí)候是按差額去申報(bào)嗎?
老師好,外經(jīng)證申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)兩次并繳費(fèi)2次,能申請(qǐng)退稅一次嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,買材料30塊錢,對(duì)方是小個(gè)體,只給開(kāi)收據(jù),不開(kāi)發(fā)票這樣行嗎
公司給個(gè)人支付的商務(wù)合作費(fèi),由誰(shuí)來(lái)申報(bào)個(gè)稅啊
你好老師,有張進(jìn)項(xiàng)不符合抵扣標(biāo)準(zhǔn),我給抵扣了,咋弄,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還需要對(duì)方?jīng)_紅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下股東轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶備注投資款,但是以前會(huì)計(jì)不繳納印花稅直接做實(shí)收資本,現(xiàn)在我做實(shí)收資本叫客戶繳納印花稅,那客戶問(wèn)為什么要叫這個(gè)印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問(wèn)一下固定資產(chǎn)抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權(quán)限改把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人更換嗎
發(fā)現(xiàn)前年和去年的成本有出入,根據(jù)發(fā)票開(kāi)具時(shí)間,前年的成本計(jì)入了去年,去年的成本計(jì)入了今年,導(dǎo)致今年庫(kù)存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,可以的話,稅務(wù)具體應(yīng)該怎么做
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>


那我們需要稅,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣對(duì)不?
你好,是的,你是需要交稅。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。