你好,可以的,可以開了。
老師您好,我們小規(guī)模納稅人,公司開的普票,但客戶要求我們開專票才能轉(zhuǎn)賬,客戶財(cái)務(wù)說我們可以去稅局代開專票,我們電子發(fā)票申請不通過,我還有其他辦法去稅局開到專票。要什么資料。謝謝老師辛苦你了。
老師,您好!我們有個客戶欠上一家公司5768元錢,現(xiàn)在想我們開發(fā)票多開5768給到他,然后上一家客戶開發(fā)票給我們,由我們公司出賬給上一家公司,這樣做有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
老師,我們是銷售食品的,現(xiàn)在有收到貨款當(dāng)中含有客戶代收代付的運(yùn)費(fèi),客戶要求單獨(dú)開運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這個我們作為批發(fā)零售的可以開具這種發(fā)票嗎,老師有好的建議嗎,謝謝
老師您好,有個問題想請教下,我們和客戶簽的是貨運(yùn)代理合同,開給客戶的發(fā)票是6%的經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)專票;同時我們和供應(yīng)商簽的是貨物運(yùn)輸合同,對方開給我們的是9%的運(yùn)輸專票,那這部分9%的專票可以抵扣嗎?每個老師都說法不一 有沒有專業(yè)的稅法老師解答一下,十分感謝??!
您好老師我們進(jìn)貨是從個人那進(jìn)的給的普票和定額發(fā)票,但是客戶那邊要我們給開專票這樣可以嗎?
老師你好就是小規(guī)模是按季度交稅的,增值稅是怎么計(jì)提的?老師寫一下分錄
老師你好就是小規(guī)模是按季度交稅的,增值稅是怎么計(jì)提的?
老師。小規(guī)模納稅人根據(jù)發(fā)票計(jì)提的增值稅是20014.32元 但是電子稅務(wù)局申報(bào)的增值稅是20014.46元 稅差0.14元 可以用什么分錄來計(jì)提0.14增值稅呢
老師,現(xiàn)在公司遇到這種情況,就是我們買給銷售方,后面再把這個錢循壞回來,怎樣查這些錢循環(huán)回來沒有,現(xiàn)在公司賬上沒錢了,不知怎么回事,謝謝
老師就是小規(guī)模的稅費(fèi)的附加稅是需要每個月都計(jì)提的嗎?如果是計(jì)提那應(yīng)該怎么計(jì)提,分錄是怎么寫的?
老師就是我們是小規(guī)模是按季交稅的,我每個月做賬的時候需要計(jì)提稅費(fèi)嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
請問老師,增值稅減征額需要計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
發(fā)票有點(diǎn)多可以不打印出來嗎 用電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的明細(xì)做附件可以嗎
繳納合同印花稅需要計(jì)提嗎,分錄怎么寫
那我們需要稅,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣對不?
你好,是的,你是需要交稅。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。