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請問中途接賬,之前沒有賬,請問期初數(shù)據(jù)就錄入銀行余額,實收資本,應收賬款。可以嗎,還是必須要和科目余額表一樣。

2025-07-01 12:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-01 12:48

中途接賬且之前無賬時,僅錄入銀行余額、實收資本、應收賬款不全面,應按實際盤點資產(chǎn)、負債及所有者權益情況,整理出完整科目余額(類似科目余額表)后錄入,確保涵蓋全部資產(chǎn)、負債等科目,以準確反映財務狀況。

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快賬用戶5058 追問 2025-07-01 13:02

如果沒有這些數(shù)據(jù)怎么做,想要獲得這些數(shù)據(jù)就要把之前的賬做出來才有

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齊紅老師 解答 2025-07-01 13:04

對的,必須做完才有哦

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快賬用戶5058 追問 2025-07-01 13:06

需要補大半年的賬呢,老板說只需要從10月份做起,前面沒時間補啊

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齊紅老師 解答 2025-07-01 13:07

這個必須要補的 不補沒有數(shù)據(jù)

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快賬用戶5058 追問 2025-07-01 13:42

是個個體工商戶的賬,每月不做賬,只需要做經(jīng)營賬

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齊紅老師 解答 2025-07-01 13:43

那是核定征收的嗎?

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快賬用戶5058 追問 2025-07-01 14:33

是的,我只要做經(jīng)營賬

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快賬用戶5058 追問 2025-07-01 14:33

老板讓我做經(jīng)營悵,去年5月開業(yè),我從10月份做

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齊紅老師 解答 2025-07-01 14:34

核定征收的那就把你手里有的余額做期初數(shù)

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快賬用戶5058 追問 2025-07-01 15:35

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-01 15:39

滿意請給五星好評,謝謝

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快賬用戶5058 追問 2025-07-01 20:47

錄入銀行,應收款,實收資本,試算不平衡啊

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齊紅老師 解答 2025-07-01 20:52

固定資產(chǎn)啥的沒有嗎

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快賬用戶5058 追問 2025-07-01 21:15

實收資本主要用于主要是前期裝修和進貨,但前面沒有賬,不好調(diào)整

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快賬用戶5058 追問 2025-07-01 21:16

還是我要把前期費用找出來做平啊,還是不錄入實收資本,差額不大,做個期初差額

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齊紅老師 解答 2025-07-01 21:28

個體戶沒有實收資本哦

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快賬用戶5058 追問 2025-07-01 21:31

那幾個合伙人投資了怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-01 22:09

你們是個體戶還是企業(yè)

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中途接賬且之前無賬時,僅錄入銀行余額、實收資本、應收賬款不全面,應按實際盤點資產(chǎn)、負債及所有者權益情況,整理出完整科目余額(類似科目余額表)后錄入,確保涵蓋全部資產(chǎn)、負債等科目,以準確反映財務狀況。
2025-07-01
你好,記賬軟件系統(tǒng)設置在這里面有一個期初設置,然后你錄入期初余額就可以的。銀行存款和應收賬款都需要設置二級科目。
2024-07-16
您好,建議您先去查下銀行存款余額是怎么產(chǎn)生的,如果無法查明,建議您將余額的貸方科目記到其他應付款—老板,相當于是老板和公司之間的往來。
2021-02-27
同學你好,你上傳一下原圖。數(shù)字看不清楚
2022-10-19
同學你好,金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數(shù)。
2020-10-29
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