?同學您好,很高興為您解答,請稍等
老師,請問我司租賃的倉庫租賃費已經(jīng)繳納過印花稅了,我司給客戶開具的倉儲費發(fā)票還需要再繳納印花稅嗎? 我司是貨運代理公司,我方給客戶開具的運輸服務發(fā)票還需要繳納印花稅嗎?
老師,請問勞務公司印花稅是發(fā)生的購進人工成本,一半是分包給公司,有些是個人代開發(fā)票的,需要全部繳納印花稅嗎?
請問老師,個人代開的工程款發(fā)票需要繳納印花稅嗎?是相當于幫公司繳納嗎?
老師好,請問個體戶一般納稅開發(fā)票需要繳納印花稅嗎
請問老師,印花稅,平臺銷售給個人的需要繳納印花稅嗎?
下載網(wǎng)銀客戶端,不插網(wǎng)銀可以轉(zhuǎn)款嗎?
一般納稅人建筑工程,收到的“*其他咨詢服務*服務費”這種發(fā)票需要備注嗎
公司資產(chǎn)率是什么,怎么算
公司購買滅火器,計入管理費用哪個二級明細科目
異地工程開票,一般納稅人,開了外經(jīng)證跨區(qū)域備案了,稅款預交,是開票以后,還是開票之前?有硬性規(guī)定?
老師,匯算清繳有去年的暫估,調(diào)在其他里面,這樣還要發(fā)票嗎
辦房產(chǎn)證建筑面積132.52平方米,契稅交了473.20,計稅依據(jù)86470.00元,老師這個契稅金額是怎么算出來的呢
公司往法人代表私人賬戶轉(zhuǎn)錢備注的是備用金,怎么做會計分錄?
老師,象這種加油票可以抵進項嗎。
老師,中級一年三門不能過,第二年還可以補考的對吧?
您好,動產(chǎn)買賣免了,發(fā)票非印花稅應稅憑證:根據(jù) 印花稅法 ,印花稅僅針對稅目表列明的合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)等,發(fā)票不屬于應稅范圍。 個人書立的動產(chǎn)買賣合同免稅:如果公司與個人交易未簽合同,僅開票則不繳;如果簽合同,除個人書立的動產(chǎn)買賣合同外,其他應稅合同需按規(guī)定繳稅。
老師好,我們是一家私立醫(yī)院,按照您上面說的,開給患者的發(fā)票沒有簽訂合同就不需要繳納印花稅,對吧? 那請問醫(yī)院里還有其他的哪些項目需要繳納印花稅呢?謝謝
?您好,賣給個人的不交了,我們要交的有,購銷合同:采購藥品、器械等物資的合同需繳印花稅。 租賃合同:租賃場地、設備的合同按租金繳印花稅。 借款合同:向金融機構(gòu)借款的合同需繳印花稅。 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù):不動產(chǎn)(房產(chǎn)、土地)或固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的書據(jù)需繳。 股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù):股權(quán)變更的相關(guān)文件需繳印花稅。 建筑服務,比如我們裝修了
老師好,如今的醫(yī)院是租賃老板名下的房屋經(jīng)營的,每年1月份付給老板5萬元的租賃費,每月做房租攤銷入費用,沒有繳納印花稅,等在明年做匯算清繳的時候把這部分租賃費做納稅調(diào)增,這樣做不繳納印花稅也是可以的對吧?
您好,不可以的,稅務是根據(jù)賬上的金額來比對的 合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報,如果沒有分開就是按含稅來申報,不過這是書上寫的,工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報的,因為稅務不來看我們合同的,就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計%2B原材料或庫存商品借方累計,保險合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-保險費取數(shù),租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-租賃費取數(shù)?
老師好,年底匯算清繳時把這5萬元的租賃費全部做調(diào)增,稅局不認可嗎?
您好,調(diào)增只是所得稅不讓扣除, 這個是可以的, 但是我們有租賃 就得交印花稅的,老板是不是也沒有開票,這個問題嚴重了,老板的個稅也逃了
嗯嗯,我明白您的意思了,謝謝老師 那請問像我這種賬務,具體應該怎么操作才可以達到節(jié)約稅款呢?
您好,現(xiàn)在的所得稅稅率這么低,印花稅也不多,金稅四期,我們按規(guī)范入賬,適用優(yōu)惠政策才最合適,您有沒有發(fā)現(xiàn),23年印花稅25年還在查,稅務不急的,查到都是滯納金
嗯嗯是的,但是這個租賃費如果開具發(fā)票的話,就會涉及到老板的個稅對吧?
您好,老板從我們賬上拿錢了,這個個稅是省不掉的,不少的呢,房產(chǎn)稅,土地使用稅,印花稅,增值稅倒免了,風險極大
老師好,那請問遇到這種問題有什么好的辦法來解決嗎? 老板的房產(chǎn)土地稅都由他個人按照季度申報的
哦哦,房土2稅都申報了,個稅不申報這不是明擺著讓稅務查么,不合算的,還是把個稅也交了,覺得稅高就租金少點,通過其他方式拿錢嘛 有以下方法 1.老板家屬在公司發(fā)工資 2.發(fā)年終獎(延續(xù)到27年底) 3.職工辭退福利 4.成立個體戶進行品牌/專利授權(quán) 5.向公司借款(年末還年初借) 6.用公司名義買車 7.公司業(yè)務外包給老板的個體戶 8.老板將個人住房出租給公司 9.老板將二手車賣給公司(低于原值沒有個稅)
老師好,我們醫(yī)院是小規(guī)模,有限責任公司,現(xiàn)在租賃費每年是5萬元,老板還要把5萬元的個稅交了,開發(fā)票的時候就得交個稅對吧?按照多少交呢? 我是想平時應該怎么樣給老板發(fā)工資才合適,等到做匯算清繳的時候才會把這5萬上交的個稅退回來呀
您好,這個是退不回來的,財產(chǎn)租賃不是綜合 所得 50000-交的稅,再乘80%,再乘20%就是個稅了
老師好,沒看懂, 按照租賃所得不是繳納印花稅嗎? 還有按照租賃所得繳納個稅的?
對的,租賃要交的稅可多了 下面是我自己的筆記?
老師好,如果這個問題沒有得到解決的話,怎么樣才可以繼續(xù)由您繼續(xù)解答呢?
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