借:管理費用 / 銷售費用(根據(jù)費用用途選擇) (若機耕服務(wù)與日常運營相關(guān),如廠區(qū)土地整理等,計入管理費用;若與銷售活動相關(guān),如場地維護等,計入銷售費用) 貸:其他應(yīng)付款 —— 老板
我們是人力資源公司,可以代繳公積金,代繳個人把錢轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶,然后老板轉(zhuǎn)到我們的公戶代扣代繳,這個怎么寫分錄? 收款時:借 其他應(yīng)付款-老板代收 貸其他應(yīng)付款-代繳社保 主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費 上交時:借其他應(yīng)付款-代繳社保 貸其他應(yīng)付款-老板代收 這樣寫可以嗎?
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年的一筆分錄寫錯了,當時借:其他應(yīng)付款貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)該是:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款請問老師現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
你好,老師, 老板拿回很多餐飲票那些,公司沒有支付,都是老板自己去外面吃飯的,外賬可以直接做:借:管理費用-業(yè)務(wù)招待,貸:其他應(yīng)付款-老板,還是分兩筆做:先借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款。再轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)招待好呢
當時去投標 投標服務(wù)費對方公司要現(xiàn)金,我們老板從賬上拿走現(xiàn)金,我們做賬是借其他應(yīng)收款,貸庫存現(xiàn)金。一共交了46040的服務(wù)費,然后等46040發(fā)票回來,我們做賬借營業(yè)費用 貸其他應(yīng)付款了,正常應(yīng)該沖老板借款 其它應(yīng)收款的。現(xiàn)在其他應(yīng)付款貸方有余額。應(yīng)該如何調(diào)整呢?
老師,我們是做鋼板租賃服務(wù)的,我們租進來再租出去,租進來怎么入賬呢,如果記入成本,分錄怎么寫么,有進項稅的,分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費-進項貸方其他應(yīng)付款-法人(法人直接支付的)嗎
老師不好 462題第五題為什么除以1.09?。坎皇呛喴子嫸悊??
請問下,過程有點長,是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動,有時候充100送10元,有時候充500送一90元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學(xué)過會計的又怎么算收入,你看軟件倒出來收入是一天8000元,但是有些是會員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個直接按照軟件的不對,利潤偏高,可是我也不知道到底怎么算真實收入,我也不知道到底哪些是會員卡,哪些是100送10元活動還是500送50的,這個是不是算不到準呀,求解,我們老板要我們做利潤表,可是用導(dǎo)出來的軟件收入做出來不準呀,老師這個是不是無解呀
老師你好 464 題 4000—300是什么意思 兩個數(shù)字單位不一樣還能相減嗎?
老師您好,請問鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院因醫(yī)療糾紛等原因墊付患者醫(yī)療費用,財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么寫分錄呢?
老師你好,投資者預(yù)期收益率為什么不能作為折現(xiàn)率呢,
老師固定資產(chǎn)更新決策為什么不能用現(xiàn)值指數(shù)法呢,
超豪華小汽車才要交消費稅吧?
老師,我給客戶開了32萬的發(fā)票,因我公司發(fā)貨延期了,對方在幾個月后付款時直接扣了我司1600元,我要怎么做賬?
老師為什么庫存股會導(dǎo)致每股收益增加,老師什么是配售股票呢,用大白話給我解釋一下唄謝謝
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報名參加中級會計考試,繼續(xù)教育得需要時間吧,我現(xiàn)在是不是跟不上了?
但這不是我們的主營的業(yè)務(wù),這就是我們公司種地的費用,后期糧食收回來也不賺錢
怎么做分錄呢?還有老師拿過來的合同和發(fā)票,還用老板寫報銷單嗎?
還是拿著發(fā)票和合同直接做賬就行?
那發(fā)票和合同做賬就可以
那做哪個分錄呢?
那就做其他業(yè)務(wù)成本
多問老師一個問題,之前對方未開票,我們付款做的分錄是 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在貨到了,我們做的分錄是 借庫存商品貸預(yù)付賬款,但是這樣做,對方的發(fā)票后期開出來了,我們怎么做賬呢?是不是我做的分錄不對?
后期發(fā)票來了直接附在你入庫分錄后面就可以 不用再做分錄了
老師,第一個問題 如果做 借其他業(yè)務(wù)成本6萬 貸其他應(yīng)付款—老板6萬 后期收入只收了1000元,怎么做分錄? 借:銀行1000 貸主營業(yè)務(wù)收入1000 成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
后期收入得做其他業(yè)務(wù)收入 然后再做其他業(yè)務(wù)成本 不能先做其他業(yè)務(wù)成本
老板直接付款了,現(xiàn)在發(fā)過來合同是機耕服務(wù)費和發(fā)票,不是我們主要的業(yè)務(wù),這筆分錄到底怎么做 后期怎么入收入和成本?老師幫寫具體一些
你把錢先給老板報銷了嗎
還有就是老板自己雖然付款,但是沒有付款截圖,這怎么完善?是需要寫報銷單嗎?還是就合同和發(fā)票就行了?
不報銷,公司沒錢,做其他應(yīng)付款里
那先做 借生產(chǎn)成本 貸其他應(yīng)付款
那收入如果是5千,成本是5萬,成本最后高于收入怎么做分錄?
結(jié)轉(zhuǎn)損益虧損的就行了
借生產(chǎn)成本5萬 貸其他應(yīng)付款—老板5萬 后期收入只收了5000元, 借:銀行5000 貸主營業(yè)務(wù)收入5000 結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
借其他業(yè)務(wù)成本五萬 貸生產(chǎn)成本五萬
不懂,老師把全部分錄給我寫一下
結(jié)轉(zhuǎn)損益虧損是什么意思
成本大于收入
借本年利潤 貸其他業(yè)務(wù)成本 借其他業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤 借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤