你好,因?yàn)檎1热绗F(xiàn)在7月份是在8月份申報(bào)的時(shí)候再交,但是他需要在7月份就先交,所以叫預(yù)交 就是說(shuō)在工程地的稅務(wù)局要確認(rèn)之后才能夠交。
老師,你好。我想問(wèn)一下,就是我去異地,因?yàn)槲沂切∫?guī)模的嘛,然后我去異地預(yù)繳稅款,然后增值稅是沒(méi)到30萬(wàn)就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅,個(gè)稅和印花稅,然后我這個(gè)月我也是開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方。那我下個(gè)月的話,我申報(bào)的話是要申報(bào)什么稅呢?我增值稅要申報(bào)是嗎,那我要是我沒(méi)有交增值稅,因?yàn)槲翌A(yù)繳的話增值稅是零,那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候。我是按發(fā)票上面來(lái)申報(bào)嗎?
#提問(wèn)# 老師,異地施工跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)表中證明編號(hào)我填寫(xiě)報(bào)驗(yàn)管理編號(hào)對(duì)嗎?為什么填完后點(diǎn)下一步后,查不到反饋查詢阿?得需要報(bào)驗(yàn)后,才可以預(yù)繳增值稅的 是吧?
什么情況下需要預(yù)交增值稅,如果不預(yù)交直接在公司所在地申報(bào)繳納可以嗎?會(huì)有什么后果
請(qǐng)問(wèn)跨區(qū)域涉稅延期后續(xù)工作是什么?報(bào)驗(yàn)是什么意思?在經(jīng)營(yíng)地報(bào)驗(yàn)還是機(jī)構(gòu)所在地?掛靠的對(duì)方預(yù)繳稅款需要把單據(jù)寄回公司嗎?賬務(wù)怎么處理呢?
老師1??第一張圖片圈起來(lái)意思預(yù)交增值稅月度收入不超過(guò)10萬(wàn)不預(yù)交,但是我們是選擇是季度申報(bào)增值稅,異地就是收入不超過(guò)30萬(wàn)不預(yù)交嗎? 2??第二張圖為什么本地匯總交增值稅的時(shí)候?yàn)槭裁匆鄢职??不是異地?xiàng)目預(yù)交的時(shí)候在扣除分包款嗎
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進(jìn)行客戶信息維護(hù),明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬(wàn)轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢(qián)退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具”模塊能打開(kāi)操作,其他的怎么打不開(kāi)
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎?還是兩個(gè)意思?怎么區(qū)分
請(qǐng)問(wèn)鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬(wàn)元,這筆錢(qián)在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
那預(yù)繳的意思就是在正常申報(bào)時(shí)間之前繳納,也是錢(qián)交上去了,對(duì)吧,已經(jīng)扣完款了
你好,是的。就是這樣了。
報(bào)驗(yàn)?zāi)??我第一個(gè)問(wèn)題
報(bào)驗(yàn)就是在電子稅務(wù)局向工程所在地的稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)告,然后當(dāng)?shù)毓こ趟诘氐亩悇?wù)局確認(rèn)之后再交稅。
車(chē)衣計(jì)入 管理費(fèi)用的辦公費(fèi)?還是管理費(fèi)用里的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)
你好,這個(gè)入辦公費(fèi)就可以了