你好,報(bào)是要報(bào)的,不報(bào)以后更麻煩。
老師,我們這個月發(fā)生了稅盤服務(wù)費(fèi)。但是我們現(xiàn)在沒有銷項(xiàng)要交。還有留底。那我發(fā)生的時候分錄就是,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。是不?然后有銷項(xiàng)的時候再做借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額貸管理費(fèi)用。然后這個月也不用申報(bào)這筆服務(wù)費(fèi)是不?
我們公司跟老板之間就是公司上錢不夠了,老板墊,老板有時候從公司上借錢,這樣來回轉(zhuǎn),每個月都是這樣的,也沒法簽借款協(xié)議,然后今年下來老板欠公司,79萬,這個是掛在應(yīng)付賬款借方的,這個錢老板年末要還掉嗎?有沒有視同股東分紅,交個稅的風(fēng)險(xiǎn)?
單位做犬糧的,有知識產(chǎn)權(quán)證就是設(shè)計(jì)犬糧圖片的,每年都要繳費(fèi),一共將近20本,上個出納告訴我7月底之前交,然后我繳費(fèi)時發(fā)現(xiàn)有10多本需要2023年12月7號前交過期了,我只和老板申請了4本的繳費(fèi),然后問老板要不要給它滯納金交了給它們恢復(fù)了,老板那時說先不交,這幾天我打電話時,客服說我們知識產(chǎn)權(quán)證由于沒繳費(fèi)運(yùn)費(fèi)了失效了,我也不敢和老板說,這不又得怪我當(dāng)初咋不告訴她,這個不恢復(fù)就失效了,同事讓我說那就先不管了,和老板說了老板肯定找我事,本來一直想把我辭退,前幾天還罰我500塊錢,老師,那個知識產(chǎn)權(quán)證很重要?聽會計(jì)說投標(biāo)時要寫上面的號,后續(xù)會不會影響到我,他們發(fā)現(xiàn)這個失效了,咋辦
單位做犬糧的,有知識產(chǎn)權(quán)證就是設(shè)計(jì)犬糧圖片的,每年都要繳費(fèi),一共將近20本,上個出納告訴我7月底之前交,然后我繳費(fèi)時發(fā)現(xiàn)有10多本需要2023年12月7號前交過期了,我只和老板申請了4本的繳費(fèi),然后問老板要不要給它滯納金交了給它們恢復(fù)了,老板那時說先不交,這幾天我打電話時,客服說我們知識產(chǎn)權(quán)證由于沒繳費(fèi)運(yùn)費(fèi)了失效了,我也不敢和老板說,這不又得怪我當(dāng)初咋不告訴她,這個不恢復(fù)就失效了,同事讓我說那就先不管了,和老板說了老板肯定找我事,本來一直想把我辭退,前幾天還罰我500塊錢,老師,那個知識產(chǎn)權(quán)證很重要?聽會計(jì)說投標(biāo)時要寫上面的號,后續(xù)會不會影響到我,他們發(fā)現(xiàn)這個失效了,咋辦??
老師,我們是建材公司,類似工程的,第四季度盈利100多萬,大概交8萬多的企業(yè)所得稅,老板不想交那么多,讓我做暫估,11月我就暫估了30萬了,確實(shí)我們有時候沒有錢付給人家,人家開發(fā)票也慢,老板只想交1萬左右的稅,那我做那么多暫估可以嗎?或者我這里有些可能是老板消費(fèi)的費(fèi)用票,或者其他人開的費(fèi)用票,全部掛老板頭上也能抵個幾萬吧,這樣可以嗎?因?yàn)槲艺f暫估做那么多也不好,老板問我,那我覺得交多少稅好?我們就第二季度交了企業(yè)所得稅,第一和第三都沒有交
老師,公司建造廠房時,用的扳手 鉗子 計(jì)入哪個科目?在建工程?
老師,季度利潤表的財(cái)務(wù)費(fèi)用顯示-2000是什么意思?
汽修廠買的黃油怎么做賬
一般納稅人,如果公司有個項(xiàng)目要開清包工發(fā)票,3%簡易計(jì)稅,對公司的其他項(xiàng)目開票稅率有沒什么影響?
老師,公司的土地租賃出去給個人了,需要計(jì)提印花稅嗎?
@宋生老師,搞的以后都不知道怎么面對她,哎,當(dāng)時當(dāng)著我的面說我感覺自己像在夢游一樣,一句話都沒反駁
個體工商戶代開發(fā)票需要繳納個稅嗎
你好,老師,我們公司就一個人做小程序,年初年報(bào)都做了,稅務(wù)系統(tǒng)有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告申報(bào)提醒,是啥情況,需要報(bào)嗎?
老師,一般納稅人票開多了,但是培訓(xùn)費(fèi)公司制度只報(bào)銷一部分,就是公司可以付報(bào)銷人12000,按14800胡進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,沒問題是吧?
已經(jīng)認(rèn)賬的發(fā)票和未認(rèn)證的發(fā)票 紅沖的區(qū)別
那我這個月0申報(bào)嗎老師?
你好,你上個季度有收入這些嗎
上個季度沒有,就上個月有開票
說錯了,是上上個月開票
你好,因?yàn)楝F(xiàn)在是7月份的,屬于第三季度了。你看二季度有沒有開發(fā)票?有沒有沒有收入?
第二季度開了44萬多的發(fā)票 有6萬多的稅費(fèi)沒交
你好,,你開了這么多發(fā)票,你就按照對應(yīng)的收入進(jìn)行申報(bào)。
欠繳稅費(fèi)不影響申報(bào)把 我申報(bào)就按正常流程申報(bào)就可以對吧老師
你好,是的,不影響申報(bào)。