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未開發(fā)票,取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票并認(rèn)證,期末應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

2025-06-30 17:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-30 17:07

月末計(jì)算需要交稅才結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

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您好,第一這個(gè)是否結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的,看您的做賬習(xí)慣,第二沒認(rèn)證 只計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 認(rèn)證了 下轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額呢
2021-04-01
結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借 ,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 這步不對的,為什么轉(zhuǎn)到已交稅金
2020-10-16
您好,這些分錄可以的,但后面結(jié)轉(zhuǎn)不是稅法書上寫的標(biāo)準(zhǔn)分錄,就按目前的來做,沒有關(guān)系的,不一定要按下面的來 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2025-05-12
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額年底不需要處理,等你認(rèn)證的當(dāng)月在做處理!
2024-01-25
您好, 沒錯(cuò) 您說的這個(gè)步驟很詳細(xì)
2022-06-10
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